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公司賬戶上轉(zhuǎn)了幾筆錢給員工個(gè)人賬戶,這錢是用于給員工幫公司回收再生資源的錢,這分錄怎么做

2020-11-14 17:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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您好 借 其他應(yīng)收款-采購備用金 貸 銀行存款

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您好 借 其他應(yīng)收款-采購備用金 貸 銀行存款
2020-11-14
你好,這個(gè)掛往來比較好,因?yàn)檫@個(gè)庫存現(xiàn)金你們公司的并沒有增加
2020-11-15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,如果這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)有余額了,借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸營業(yè)外收入。
2022-03-25
1.確認(rèn)收款方信息:首先需要確認(rèn)客戶將工錢打到了哪個(gè)員工的賬戶上,并獲取該員工的相關(guān)信息,例如姓名、身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等。 2.確認(rèn)款項(xiàng)用途:需要明確這筆錢的用途,是用于抵扣未來員工的工資還是用于報(bào)銷費(fèi)用。根據(jù)不同的用途,做賬方式會(huì)有所不同。 3.會(huì)計(jì)分錄處理: ● 如果將這筆錢抵扣未來員工的工資,可以將其計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”科目,并按照一定的工資分配方式分配到每個(gè)員工的工資中。會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(根據(jù)具體情況而定) ● 如果將這筆錢用于報(bào)銷費(fèi)用,可以將其計(jì)入“其他應(yīng)付款”科目,并作為報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行處理。會(huì)計(jì)分錄如下:借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等(根據(jù)具體情況而定)貸:其他應(yīng)付款 1.跟蹤管理:需要跟蹤這筆款項(xiàng)的使用情況,確保其用于抵扣員工工資或報(bào)銷費(fèi)用,并確保相關(guān)員工的信息和賬戶信息準(zhǔn)確無誤。
2023-12-06
你好? ? 你原來轉(zhuǎn)款給 法人? 掛借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 轉(zhuǎn)回來 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。? ? 公戶發(fā)工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款??
2021-06-24
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