你好,印花稅按簽訂的合同金額繳納。按100萬×0.0003=0.03萬元

請(qǐng)問電梯公司如果8月份一般納稅人開了一張6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那么在計(jì)算購銷合同印花稅時(shí)這6個(gè)點(diǎn)的銷售額需要記入計(jì)算購銷合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)里面嗎?
實(shí)操里面10月份簽了一份一百萬的購銷合同 11月份根據(jù)合同開了20萬的發(fā)票出去 那我這個(gè)印花稅應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師,我們2022年12月份的時(shí)候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報(bào),稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
請(qǐng)問這個(gè)印花稅,稅務(wù)稽查嗎?我們1月份就只簽訂了1份合同,是按這1份合同的不含稅金額上報(bào)嗎?還是一定要按開票軟件上的購銷發(fā)票金額繳納印花稅?
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報(bào)印花稅。三月份簽訂了一個(gè)購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個(gè)專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報(bào)第二季度印花稅的時(shí)候,還算上這塊印花稅嗎?申報(bào)的時(shí)候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
老師,電子稅務(wù)局添加的辦稅員可以和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是同一個(gè)人嗎
u8中應(yīng)付款管理里面期初余額錄入的銀行承兌匯票到期在票據(jù)管理中找不到
老師 你好,請(qǐng)問為什么這道題算個(gè)人所得稅時(shí)要減2個(gè)一千五,
累計(jì)折舊登賬簿,登哪個(gè)
累計(jì)折舊賬簿登 哪個(gè)賬簿
個(gè)人開店,一個(gè)月幾萬,但是是刷單的,這種要不要申報(bào)呢
個(gè)體戶勞務(wù)照,查賬征收,怎么做帳
老師,公司添加的我是辦稅員,我想換成別人,怎么委婉的拒絕呀?
老師,請(qǐng)問剛剛開了一張發(fā)票,怎么在紅字發(fā)票里面沒看到了?這張發(fā)票在全量發(fā)票里面也找不到,只在近24小時(shí)里面找到了
問:從去年到現(xiàn)在公司借款給法人有300多萬,公司去年也沒有分紅稅 因?yàn)槁犂蠋熣f每年最好不要掛很多借款往來,容易備查,這個(gè)能用什么辦法處理解決。


我是10月份所屬期就應(yīng)該申報(bào)這筆印花稅嗎還是等開票的11月所屬期再申報(bào)0.03萬?
都可以。如果你是按次申報(bào)的那就10月份申報(bào)。如果你是按月申報(bào)的就11月15日前申報(bào)。和你開票時(shí)間沒有關(guān)系。
你回答錯(cuò)了吧這個(gè)平臺(tái)老師回答的質(zhì)量真差。10月份簽合同怎么會(huì)是10月份申報(bào)呢如果是按次就是11月15日前申報(bào)0.03萬?
同學(xué),按次申報(bào)的話10月份的合同從簽訂之日納稅義務(wù)就發(fā)生了。10月份就應(yīng)該申報(bào)的哦。但有一個(gè)申報(bào)期限,你11月份申報(bào)也是可以的。沒有回答錯(cuò)誤哦