你好,印花稅按簽訂的合同金額繳納。按100萬×0.0003=0.03萬元
請問電梯公司如果8月份一般納稅人開了一張6個點的服務(wù)費發(fā)票,那么在計算購銷合同印花稅時這6個點的銷售額需要記入計算購銷合同印花稅的計稅依據(jù)里面嗎?
實操里面10月份簽了一份一百萬的購銷合同 11月份根據(jù)合同開了20萬的發(fā)票出去 那我這個印花稅應(yīng)該怎么申報?
老師,我們2022年12月份的時候簽了兩份工程施工合同,和一份材料銷售合同,那我要怎么去繳納印花稅?稅局給我們核定的只有建設(shè)工程合同,然后我增加購銷合同的印花只能按次去申報,稅款日期又變成了2023年了?這種情況,應(yīng)該要怎么繳納印花稅
請問這個印花稅,稅務(wù)稽查嗎?我們1月份就只簽訂了1份合同,是按這1份合同的不含稅金額上報嗎?還是一定要按開票軟件上的購銷發(fā)票金額繳納印花稅?
你好,五月份剛認(rèn)定了印花稅稅種,購銷合同的。按季度申報印花稅。三月份簽訂了一個購銷合同,供應(yīng)商在三月份給我們開了專票。這個專票我在五月份認(rèn)證的。我想問的是,我在申報第二季度印花稅的時候,還算上這塊印花稅嗎?申報的時候需要填寫日期,按照說只能填寫四月到六月份發(fā)生的購銷合同相應(yīng)的印花稅。這種情況怎么處理那?謝謝你了
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
我是10月份所屬期就應(yīng)該申報這筆印花稅嗎還是等開票的11月所屬期再申報0.03萬?
都可以。如果你是按次申報的那就10月份申報。如果你是按月申報的就11月15日前申報。和你開票時間沒有關(guān)系。
你回答錯了吧這個平臺老師回答的質(zhì)量真差。10月份簽合同怎么會是10月份申報呢如果是按次就是11月15日前申報0.03萬?
同學(xué),按次申報的話10月份的合同從簽訂之日納稅義務(wù)就發(fā)生了。10月份就應(yīng)該申報的哦。但有一個申報期限,你11月份申報也是可以的。沒有回答錯誤哦