學員您好,您的問題解答如下:可以退的。向海關(guān)申請退即可。賬務處理做相反沖回即可。 借:銀行存款 應交稅費–應交增值稅(進項稅額)紅字 貸:庫存商品 祝您學習愉快!
請問假如我進口的時候支付商品90元,進口關(guān)稅10元,進口增值稅13元,過一段時間退貨的話,進口關(guān)稅跟進口增值稅可以退給我嗎?該怎么做賬?
2、某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(1)進口輕型商務客車2輛用于公司經(jīng)營,國外買價折合人民幣合計800000元,運抵我國入關(guān)地前支付的運費折合人民幣60000元、保險費折合人民幣30000元;入關(guān)后運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費10000元,稅額1100元。(2)從國外進口中檔護膚品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣,運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。(假設輕型商務客車關(guān)稅稅率20%消費稅稅率5%;中檔護膚品關(guān)稅稅率10%)(本題20分)(1)計算進口輕型商務客車應繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。(2)計算進口護膚品應繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅。
某市一家進出口公司為增值稅一般納稅人2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(1)進口輕型商務客車2輛用于公司經(jīng)營,國外買價折合人民幣合計800000元,運抵我國入關(guān)地前支付的運費折合人民幣60000元、保險費折合人民幣30000元;入關(guān)后運抵企業(yè)所在地,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運費10000元,稅額1100元。(2)從國外進口中檔護膚品一批,該批貨物在國外的買價為200萬元人民幣,由進出口公司支付的購貨傭金10萬元人民幣,運抵我國海關(guān)卸貨前發(fā)生的運輸費為30萬元人民幣保險費無法確定。該批貨物已報關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。(假設輕型商務客車關(guān)稅稅率20%消費稅稅率5%;中檔護膚品關(guān)稅稅率10%)(本題20分)(1)計算進口輕型商務客車應繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。(②)計算進口護膚品應繳納的進口關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅,
企業(yè)從國外進口一批需要交納消費稅的商品,己知該商品關(guān)稅完稅價格為540000元,按規(guī)定應繳納關(guān)稅108000元,“海關(guān)進口消費稅專用繳款書注明的消費稅為72000元、“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93600元。進口商品已驗收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。假定進口的應稅消費品的消費稅稅率為10%、增值稅率為13%。下列分錄正確的是()。A借:庫存商品720000B借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)93600
郭老師,您好,請問進口關(guān)稅、進口增值稅怎樣計算?比如我們需要付貨款10萬,關(guān)稅稅率12%,關(guān)稅=10萬*12%=12000,對嗎您看?進口增值稅=(10萬+12000)*13%=14560,也就是如果貨款10萬,加上稅,一共10萬+12000+14560=126560元,對嗎?
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?