你好,你這個(gè)關(guān)稅在計(jì)算的時(shí)候應(yīng)該是一個(gè)完稅價(jià)格,保險(xiǎn)的,運(yùn)輸費(fèi)的,加上貨款的 你看下保險(xiǎn)單和運(yùn)輸費(fèi)的加上了嗎?如果加上的話,按照你這個(gè)算法可以的。
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對了,由于退稅率跟征收率不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計(jì)入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 請問還需要補(bǔ)充分錄嗎?
老師好!你把這題步驟算給我看下吧?某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為10%。2019年7月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購買原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元通過認(rèn)證。上期期末留抵稅款20萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元,出口貨物銷售額折合人民幣260萬元,按實(shí)耗法計(jì)算的免稅進(jìn)口料件價(jià)格100萬元。則該公司當(dāng)期的應(yīng)退稅額為(?。┤f元。
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月進(jìn)口貨物一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為113萬元。已知增值稅稅率為13%,關(guān)稅稅率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅稅額的下列算式中,正確的是( )。 A.113÷(1+13%)×13%=13(萬元) B.113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14.3(萬元) C.113×13%=14.69(萬元) D.113×(1+10%)×13%=16.159(萬元 這道題沒有說消費(fèi)稅的稅率就默認(rèn)為不需交消費(fèi)稅嗎? 計(jì)稅依據(jù)就是完+關(guān),如果是要交消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)就是完+關(guān)+消費(fèi)稅,這樣理解對嗎
郭老師,您好,請問進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口增值稅怎樣計(jì)算?比如我們需要付貨款10萬,關(guān)稅稅率12%,關(guān)稅=10萬*12%=12000,對嗎您看?進(jìn)口增值稅=(10萬+12000)*13%=14560,也就是如果貨款10萬,加上稅,一共10萬+12000+14560=126560元,對嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2019年10月有關(guān)經(jīng)營情況如下。(1)進(jìn)口一批高檔香水,海關(guān)審定的貨價(jià)210萬元,運(yùn)抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)1萬元、運(yùn)輸費(fèi)20萬元。(2)銷售高檔香水,取得不含增值稅價(jià)款696萬元,另收取包裝費(fèi)5.8萬元。【已知】高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)該企業(yè)進(jìn)口貨物關(guān)稅完稅價(jià)格。
老師,請問建材店可以開建筑服務(wù)機(jī)械臺班費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,我們大包裝干貨,自己拆成小包裝出售,用的袋子、膠帶等這些包裝物,計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?
老師,定期定額的個(gè)體戶稅后利潤,轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶還要交稅嗎?寫哪些摘要比較合理?
老師好,請問沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是,資產(chǎn)負(fù)債表是不平的。
老師好。。請問白酒的消費(fèi)稅是怎么樣計(jì)算的。
支付給農(nóng)戶的地租資金,農(nóng)戶要給我們開具地租發(fā)票嗎?如果不開具,怎么做才合規(guī)
老板買公司的收購款入公司內(nèi)賬的話,可以計(jì)入開辦費(fèi)嗎
請問進(jìn)口環(huán)節(jié),取得的專用繳款書,在稅務(wù)系統(tǒng)可以查詢到嗎?還是拿在手里的,抵扣的時(shí)候怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
不表達(dá)匯兌損益嗎,涉及到外幣,用外幣付的
請問用外幣付海運(yùn)費(fèi)憑證怎么做?
然后增值稅的如果沒有消費(fèi)稅的話是這么做的 是
好的,謝謝郭老師,明白了,另外問您一下,我們馬上要往境外付款,付匯,付匯賬務(wù)處理時(shí),匯率按即時(shí)匯率對嗎?還是按月初第一工作日的,我想都統(tǒng)一按月初第一工作日匯率,但付匯付款時(shí)的匯率呢?請教您
記賬的可以選擇當(dāng)天的,也可以選擇第一個(gè)工作日的。
所以一旦選擇了之后,一年內(nèi)是不允許變化的。
那就你就可以選擇第一個(gè)工作日的。
可是郭老師,付匯時(shí),銀行不是就按照即時(shí)匯率實(shí)際付款嗎?如果記賬按照月初第一工作日的,不是就和實(shí)際付款金額不一致了嗎?
可以的,可以不一致,差額放到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面,你月末再調(diào)會不就可以了。
和你收到外匯是一樣的,一樣處理的。
好的,月末調(diào)匯是用財(cái)務(wù)軟件嗎?我們現(xiàn)在用速達(dá)軟件,可以設(shè)置期末調(diào)匯吧?
軟件的可以 最好問下軟件售后那邊
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。