您好,相當(dāng)于購(gòu)入存貨,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款
你好,老師,我們是做中藥銷(xiāo)售的,我們1年前給客戶銷(xiāo)售了一批中藥,大概貨款10萬(wàn)左右,現(xiàn)在他們經(jīng)營(yíng)不善,他們回不了款,他們就用自己的一批中藥細(xì)貨來(lái)抵這個(gè)欠我們的貨款。這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬
我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,做奶粉批發(fā),下游都是各個(gè)孕嬰門(mén)店,上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺(tái),門(mén)店要貨得把錢(qián)付給我們公司,我們?cè)俎D(zhuǎn)給成都中億幫他們訂,貨是發(fā)給他們的,不經(jīng)過(guò)我們倉(cāng)庫(kù),(除了我們商貿(mào)自己訂的貨) 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶,我們打過(guò)去的錢(qián)都在上面有顯示,那些錢(qián)叫做上賬,下游門(mén)店通過(guò)我們向成都中億訂的貨,但是個(gè)別的東西沒(méi)貨,他們就把那沒(méi)貨那部分錢(qián)給我們商貿(mào)公司上賬了(也就是我們?cè)谒麄児镜碾娮淤~戶),我們?cè)侔言撏嘶亟o門(mén)店的錢(qián)上賬他們?cè)谖覀兩藤Q(mào)這邊訂貨的戶頭上,可以抵后面拿貨的應(yīng)收款,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄?
你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時(shí)他也欠供應(yīng)商B的貨款,我們也欠供應(yīng)商B的貨款,客戶A開(kāi)了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬(wàn)元,其中一萬(wàn)多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款,請(qǐng)問(wèn)這種情況我們公司要不要出一個(gè)委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B,還是這個(gè)協(xié)議不應(yīng)該我們來(lái)出呢?該怎么處理呢?
你好!老師,我們公司客戶欠我們貨款35萬(wàn),這個(gè)貨款是2019年開(kāi)始掛賬的,今年是第三年了,有和客戶打官司,判決是客戶欠我們貨款,但是這個(gè)款估計(jì)也收不回來(lái)了,我們現(xiàn)在公司經(jīng)營(yíng)三年了實(shí)際就是虧損狀態(tài),我外賬上想把這個(gè)客戶的欠款30萬(wàn),做壞賬處理,怎么處理合適呢
老師我們銷(xiāo)售給客戶A一批貨物,貨款1萬(wàn)元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷(xiāo)售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷(xiāo)售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn),收到我們銷(xiāo)售員墊付的錢(qián),分錄借銀行存款0.9萬(wàn),貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn),我寫(xiě)欠張三寫(xiě)0.9是因?yàn)樨浛?萬(wàn)含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬(wàn),張三給自己的提成沒(méi)有付給我,只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬(wàn),貸應(yīng)收賬款—A公司1萬(wàn),然后我再把張三墊付的錢(qián)付給張三,分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬(wàn),銷(xiāo)售費(fèi)用0.1萬(wàn),貸銀行存款—1萬(wàn),對(duì)嗎老師
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
那他們需要開(kāi)發(fā)票給我們嗎
您好,是的,對(duì)方需要開(kāi)發(fā)票