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老師,發(fā)現(xiàn)以前年度的其他往來借貸錄錯(cuò)了,但是銀行收款余額是對(duì)上了的,請(qǐng)問調(diào)整分錄如何做啊

2020-11-13 14:02
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-13 14:02

這個(gè)往來一借一貸做一個(gè)憑證調(diào)整一下。

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這個(gè)往來一借一貸做一個(gè)憑證調(diào)整一下。
2020-11-13
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金?
2022-08-02
你好,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款紅沖就可以的,然后在做正確的。
2022-04-14
你好 是的? ? 借 以前年度損益調(diào)整? -貸其他應(yīng)收款-社保費(fèi)? ? 借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配-未分配利潤?
2021-03-19
你好,那你原來其他應(yīng)收款正常應(yīng)該掛貸方的,你現(xiàn)在是掛在借方了對(duì),嗎
2022-06-16
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