同學(xué),你好,就寫招待費(fèi)
老師您好,建筑材料公司要做一份費(fèi)用報(bào)銷表,您看這樣對(duì)嗎?正確的費(fèi)用單怎么填寫?比如有請(qǐng)客戶吃飯、送禮的項(xiàng)目名稱寫什么?摘要?另外這費(fèi)用單都是員工自己填寫,行政部做的這A4紙匯總報(bào)銷單也必須跟在費(fèi)用單憑證后面訂入賬本?
外購物品用于送禮的報(bào)銷單摘要欄不能寫送禮,那應(yīng)該寫什么,賬務(wù)上怎么處理
老師,想問下,公司購買的業(yè)務(wù)招待用品,平常用于交際應(yīng)酬,和送禮給和業(yè)務(wù)有往來的對(duì)方單位人員,這個(gè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理是怎樣的能寫上分錄嗎?稅務(wù)上還需要繳納稅嗎?
請(qǐng)問老師,老板經(jīng)常有不能明面出現(xiàn)在賬務(wù)上的招待費(fèi)及送禮費(fèi)用報(bào)銷,應(yīng)該怎么處理?
外購貨物用于贈(zèng)送客戶,只確認(rèn)銷項(xiàng)稅,不確認(rèn)收入的話,在年底稅務(wù)報(bào)表上需要體現(xiàn)嗎?就是報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表收入那一欄對(duì)不上的話,需要怎么調(diào)整嗎?
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級(jí)考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時(shí),提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時(shí)可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對(duì)嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
費(fèi)用名稱寫了招待費(fèi),還有一個(gè)用途寫什么呀,總不能寫送禮吧
同學(xué),你好,如果是手寫的,不想體現(xiàn),可以空下不寫。