你好,同學(xué)。 你如果不是交經(jīng)營所得的企業(yè),你這最后 是計(jì)相關(guān)的成本費(fèi)用處理了的
個(gè)體戶公司生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄是這樣做嗎 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
我是工程公司,一般納稅人,在異地預(yù)繳個(gè)人所得稅經(jīng)營所得這筆款.我應(yīng)該如何入帳?借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸現(xiàn)金或銀行。 這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么銷賬呢?不是工資薪金所得
外地工程,被項(xiàng)目所在地稅務(wù)局按進(jìn)度款核定征收了個(gè)人所得稅,繳款分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金,后續(xù)做賬的話個(gè)人所得稅該如何平賬呢?
公司繳納外經(jīng)證的預(yù)繳稅款,有一個(gè)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅繳納,這個(gè)怎么計(jì)提呢,之前工資所得是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 現(xiàn)在經(jīng)營所得如何計(jì)提呢? 另外想知道經(jīng)營所得個(gè)人所得稅是怎么計(jì)算的
老師,建筑行業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,在繳納時(shí)做借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 現(xiàn)金 因?yàn)槲业牧?xí)慣是每次分錄涉及計(jì)提的就直接計(jì)提了,那么這兩個(gè)分錄的計(jì)提分錄是不是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅?? 個(gè)人所得稅的分錄怎么計(jì)提??
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點(diǎn)差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也都改過來啊
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會(huì)開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對(duì)我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對(duì)于以下問題 真誠的求解答 報(bào)銷總結(jié) 1??交通費(fèi)vs差旅費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費(fèi)計(jì)入—交通費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—差旅費(fèi) 備注:3和4是因?yàn)槌霾钸€沒有到公司報(bào)備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費(fèi)均計(jì)入—差旅費(fèi) 2??住宿費(fèi) 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)計(jì)入—差旅費(fèi) 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(fèi)(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計(jì)入—業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
不是交經(jīng)營所得的企業(yè),是可以入到稅金及附加?還是營業(yè)外支出?能不能稅前扣除?
可以稅前扣除,計(jì)相關(guān)的管理費(fèi)用處理,不是稅金及附加。
好的謝謝
不客氣,祝你工作愉快。