同學你好 需要申報的,你們做工資就是你們申報個稅
問下,在異地有個項目,現(xiàn)在有3萬這樣的款進入工資專用賬戶里,到時工人工資委托銀行發(fā)放,那我們是需要怎么做賬,計提工資跟正常一樣嗎?還有個稅問題因為是異地的,那是在項目經(jīng)營地稅務局申報個稅嗎?怎么報?
我司的項目工程在同城施工,沒有跨出異地,無需申報帶征個稅,但我司用工資專戶發(fā)放了工人工資,那我想問一下這些在工資專戶發(fā)放工資的工人的個稅需要申報嗎?要怎么樣申報?
我司的項目工程在同城施工,沒有跨出異地,無需申報帶征個稅,但我司用工資專戶發(fā)放了工人工資,那我想問一下這些在工資專戶發(fā)放工資的工人的個稅需要申報嗎?要怎么樣申報?他們的個稅要怎么交,勞務的稅率是按多少呀?那個計算個稅的公式是?
老師,我們是總包方,現(xiàn)在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會出現(xiàn)同一個人一個月通過專戶發(fā)放兩次的情況,因為我們的臨工有的是勞務分包的人,到時候他們也會提交這個人的工資通過專戶發(fā)放,這樣是可行的嗎?還有就是本來我們之前專戶發(fā)放的工資都沒有超過5000,但假如我們的一個這個月臨工有7000的工資通過專戶發(fā)放,我們這邊已經(jīng)申報個稅,那勞務分包方造這個人同一個月的工資還是5000元以內(nèi),他們勞務那邊關(guān)于這個工人還需要繳納個稅不呢?
老師,您好,想請問一下,在外地做項目按裝工程,工人是屬于公司的員工,有項目的時候就外出做工程,沒有的話,就回工廠上班,工資都是按月固定工資發(fā)放的,在機構(gòu)所在地是有申報個稅的,那做工程安裝項目還需要做異地預繳申報個稅嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
如果不做工資,不申報個稅的話,直接拿他們身份證去稅務局開發(fā)票的話,他們的個稅要怎么交,那個計算個稅的公式是?
找勞務公司給你開勞務發(fā)票就行
但是勞務公司開票的,我們的錢是轉(zhuǎn)給勞務公司的了,沒有發(fā)給工人卡上的吖
他們直接發(fā)就行了
問題是我們已經(jīng)自己發(fā)了吖
你做現(xiàn)金付款的就行了,要不就讓他們?nèi)ザ惥纸o你們開發(fā)票
他們的個稅要怎么交,那個計算個稅的公式是?
個稅按照勞務來計算就行了,就是按照勞務的稅率
勞務的稅率是按多少呀?
同學你好 勞務的稅率是20%
就用發(fā)放工人工資的金額*20%嗎?
同學你好 對的,是這樣的哦