您好,沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,您做無票支出,企業(yè)所得稅納稅調(diào)增即可。做賬按實(shí)際收貨入賬。
一般納稅人,公司進(jìn)了一些庫存商品,但是沒有進(jìn)項(xiàng)票的。又必須要開銷項(xiàng)票給客戶。請(qǐng)問:做賬和報(bào)稅怎么做?商品才能做到一入一出平衡?謝謝!
請(qǐng)問老師,一般納稅人,銷售了一批貨物電子產(chǎn)品,但是沒有取得供應(yīng)商電子產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 在做賬上,系統(tǒng)沒有這個(gè)產(chǎn)品庫存,怎么做分錄呢?
公司購買商品給自己用 入“庫存商品”科目 收到對(duì)方開出的專用發(fā)票 借:庫存商品-維修配件 232.3 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問的是 商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我們是一般納稅人公司
老師好,上個(gè)月購進(jìn)一商品,供應(yīng)商本月才開具的發(fā)票,但是上個(gè)月商品已經(jīng)轉(zhuǎn)手賣掉了,也當(dāng)月開了發(fā)票給客戶,這個(gè)商品銷售收入計(jì)入上個(gè)月吧,上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先做入庫應(yīng)付賬款暫估款,本月收到發(fā)票再做紅沖,再重做一次入庫商品,這樣對(duì)嗎,謝謝。
老師好,若11月購進(jìn)一批含稅13000元的商品,11月把此商品也賣給了客戶,也開了銷售發(fā)票并做了銷售收入,但是供應(yīng)商是12月才給到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那11月的購進(jìn)分錄是:借:庫存商品 10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款10000嗎?12月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后紅沖分錄如下:借:庫存商品 -10000,貸:應(yīng)付賬款暫估款-10000;重做購進(jìn):借:庫存商品 10000,進(jìn)項(xiàng)稅額 3000;貸:銀行存款13000,是這樣嗎,謝謝。
這個(gè)題目第二問,答案說是 業(yè)務(wù)收入增長迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長了3倍
將設(shè)備租賃到國外,有這種課程嗎
我想問一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷項(xiàng)稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
調(diào)增是怎么做?是要補(bǔ)稅嗎?
您好,是的,無發(fā)票部分成本不能企業(yè)所得稅扣除。
是不是在第二大項(xiàng)(十七)其他這里做?賬載金額比稅收金額多出來的那部分,會(huì)自動(dòng)調(diào)增了?
您好,是的,就是這樣操作。