你好,是的,按照固定資產(chǎn)折舊處理
老師,公司把車子賣掉了,固定資產(chǎn)這樣做的嗎
老師 您好 公司購買車子做固定資產(chǎn) 然后又賣了 怎么做分錄
老師,公司要把公司的車子賣掉,有1輛21年的和23年的車,是賣21年的車劃算,是吧?畢竟23年的車子才折舊了幾個月,是這樣子的嗎?
老師,我們是鋼管租賃公司,之前做了固定資產(chǎn),現(xiàn)在把這個賣掉了,會計分錄怎么做
固定資產(chǎn)清理,公司的車子賣掉就一筆錢直接打到公司,其他票據(jù)協(xié)議都沒有,這樣有關(guān)系么
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
沒有清理費的呢
沒清理費,要怎么做呢!固定資產(chǎn)452557,累計折舊:42740.3
這樣的數(shù)據(jù)要怎么做呢
老師麻煩把我這數(shù)據(jù)套下,怎么分錄出來嗎
固定資產(chǎn):452557,已經(jīng)累計折舊:42740.48,后面要怎么分錄呢
借固定資產(chǎn)清理409816.52 累計折舊42740.3 貸固定資產(chǎn)452558
這樣就可以了嗎,后面不要再做別的嗎,這樣做的話,在報表里就看不到這筆固定資產(chǎn)了嗎
你出售時金額要告訴我
二手賣掉了8萬,但是沒有走公賬啊
那這個你們不準(zhǔn)備走公賬收入。前面這個步驟就沒法寫的
那要怎么弄呢
你要錢這筆收入存到對公賬戶上
那我把這8萬收入到對公賬戶上,后面該怎么做呢,麻煩老師幫我下后面步奏該怎么做呢
借固定資產(chǎn)清理409816.52 累計折舊42740.3 貸固定資產(chǎn)452558 收到出售款 借:銀行存款80000 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損失 貸:固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費?沒有開票,那后面借資產(chǎn)處置損失是數(shù)據(jù)是多少,貸固定資產(chǎn)清理:409816.52,后面又是怎么分錄呢
這個是什么時候車輛,你是小規(guī)模還是一般人
16年6月份的車,去年7月份賣掉的
去年就賣掉了?沒有申報增值稅?那你折舊計提到哪個月
我計提到18年,他走私帳,我都不知道公司車賣掉了
那你前面折舊就不對了。你應(yīng)該計提的到現(xiàn)在,這樣才對應(yīng)上
那怎么啊,老師
就是你把折舊繼續(xù)計提到現(xiàn)在,再做清理分錄