你好,你先交稅,交稅之后才開發(fā)票,需要交個(gè)人所得稅的。
老師好,我們公司找了一個(gè)自然人給我們公司去稅務(wù)局代開了50萬的勞務(wù)費(fèi),到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候他需要申報(bào)清繳嗎?要的話還需要再交個(gè)人所得稅嗎?這次開發(fā)票的時(shí)候自動交了個(gè)人所得稅。如果需要申報(bào)但他不申報(bào)的話會出現(xiàn)什么問題?
別人欠我錢需開勞務(wù)票結(jié)算,我個(gè)人在稅務(wù)代開15000元,怎么辦理,后續(xù)交什么稅,然后還需要個(gè)人所得稅申報(bào)嗎?
因生產(chǎn)需要,臨時(shí)雇傭鉗工工作。然后這個(gè)人去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請問他用交個(gè)人所得稅嗎?在什么時(shí)候按照什么稅目交?
老師,勞務(wù)報(bào)酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個(gè)稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報(bào)酬不超過800免個(gè)稅,然后超過交個(gè)人,然后不管交還是不交個(gè)稅都需要個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
老師,個(gè)人去稅務(wù)局給我們代開了勞務(wù)發(fā)票了,然后公司把錢打給他,還需要在個(gè)稅平臺里面代開發(fā)票嗎?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請教
流動資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請 ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們增值稅已經(jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
多少稅率,另外還需要交附加稅嗎?
增值稅1%,附加稅7%/2 個(gè)稅20%
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,還需交增值稅嗎?
你好是的,需要交增值稅,超過500的都要繳納。