你好,你現在補計提就可以。
老師你好,我問下工資這塊,去年有幾個人沒做工資,在今年全部都補的申報表,賬上也沒計提。直接發(fā)了一部分,還有一部分想現在想從賬戶上發(fā),怎么處理這塊?
你好老師,我們公司司機工資沒有交社保 也不從公戶上出 都是老板找的私戶賬戶出的 這一部分成本也很大 我現在想把這部分成本做進外賬里面 我該怎么處理呢?
老師,請問我去年給民工申報了工資薪金,但做賬時候直接進入了成本,未從應付職工薪酬過,匯算清繳時候,這部分需要填職工薪酬中嗎,平時報表也沒有申報這部分人數?今年該怎么處理呢?
老師,請問一下去年的工資多發(fā)了30多萬,這部分沒有申報,現在報表上應付工資有-30多萬,這個怎么辦
老師,想問一下就是22年有36000元員工工資在22年年底賬上沒計提,但是申報個稅了,23年5月匯算清繳的時候這塊就沒調增,因為在5月之前把這塊工資發(fā)下去了,但是22年年度報表也加上了這36000的費用,22年沒法反結賬了,這樣我在23年怎么做賬呢,23年的匯算清繳有影響?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
因為是19年的工資,補提在20年可以嗎?
你好,可以的,你相當于二零年的工資了。