同學(xué)你好 計(jì)入稅金及附加
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,想問下一般納稅人的印花稅申報(bào)中,是要按銷售合同金額和進(jìn)貨合同金額都進(jìn)行申報(bào)的嗎?還是只用申報(bào)銷售合同金額的呢?
老師好 公戶收到的貨款,未開發(fā)票,這種就是未開票收入是嗎?這種收入是和正常的開票收入一樣繳納增值稅和所得稅嗎
這個(gè)截圖是以前會(huì)計(jì)做的賬,她為什么成本設(shè)了一個(gè)一級科目開發(fā)間接費(fèi),然后又從這個(gè)開發(fā)間接費(fèi)再轉(zhuǎn)入開發(fā)成本里邊二級科目的開發(fā)間接費(fèi)分配轉(zhuǎn)入呢?
和主播成立個(gè)體戶簽訂合同,合同內(nèi)容包含對主播的個(gè)體戶有補(bǔ)貼扶持可以嗎?
食品經(jīng)營許可證如何辦理
汽車固定資產(chǎn) 有5年和10年的
老師,單位有個(gè)臨時(shí)工,從2月到四月份的工資是1800,這個(gè)月發(fā)放。之前也沒有計(jì)提也沒申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)月一起發(fā)放,應(yīng)該怎么記賬?
老師工商年報(bào)填寫好資產(chǎn)欄后提示資產(chǎn)負(fù)債不匹配,繼續(xù)保存即可還是怎么辦,因?yàn)槭潜A?位所以不平
老師您好,公司在閑魚買了二手商品沒有發(fā)票,稅務(wù)和賬務(wù)上該怎么處理呢?
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不是,但是計(jì)提是進(jìn)去稅金及附加了,現(xiàn)在要沖銷掉,一個(gè)是繳納了,另外兩個(gè)教育附加不是減免了嗎?這個(gè)怎么沖銷?
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
意思是直接次月沖紅,不體現(xiàn)這是稅務(wù)減免的性質(zhì)麼?
因?yàn)?,我之前是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那這部分又要繳納所得稅,這樣對嗎?
是的 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入要交所得稅
那意思是我直接錄負(fù)數(shù)沖銷也是合規(guī)的? 但是分錄不直接體現(xiàn)是減免的,如果是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入也是合規(guī)的,但是要繳納所得稅,直接提現(xiàn)了稅務(wù)減免性質(zhì)是吧?
同學(xué)你好 這個(gè)最好是體現(xiàn)減免的
那就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是吧? 不對也,老師,其實(shí)負(fù)數(shù)沖減也是最終影響所得稅的 ,計(jì)入是稅金及附加是通過影響營業(yè)利潤最終通過利潤總額影響所得稅,而計(jì)入營業(yè)外收入,是直接通過利潤總額影響所得稅是吧?
所以不管負(fù)數(shù)沖減 還是 計(jì)入營業(yè)外收入,都影響所得稅吧?
影響利潤就影響所得稅了
對呀,所以不管沖銷 還是 入營業(yè)外收入,都是影響所得稅是吧? 計(jì)入是稅金及附加是通過影響營業(yè)利潤最終通過利潤總額影響所得稅,而計(jì)入營業(yè)外收入,是直接通過利潤總額影響所得稅是吧?
是的 理解正確 只要影響利潤這個(gè)就影響所得稅了