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預(yù)收預(yù)付年末要怎么處理,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款年末要怎么處理,建筑勞務(wù)公司一般納稅人

2020-11-12 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-12 14:23

同學(xué)你好 不是法人股東的一般沒(méi)事,超出三年的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外

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快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-11-12 14:26

是法人股東的,預(yù)收和預(yù)付呢,其他應(yīng)收款是對(duì)本公司另一個(gè)公司借去,沒(méi)有借款合同,沒(méi)有利息收入,如果在年末不能還回的話,要轉(zhuǎn)為借款還利息的可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:35

不是,法人股東的要算分紅了,繳納20%個(gè)稅

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快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-11-12 14:37

那本公司借款給我們另一個(gè)公司呢要怎么處理呢

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快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-11-12 14:41

年末不以有收回的嗎,能借款合同,來(lái)收息來(lái)處理嗎 預(yù)收帳款的呢,預(yù)付的呢,年末的時(shí)候是建筑勞務(wù)公司是不是可以不參照工業(yè)的,年末要處理的呢,不處理怕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的呢

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:49

掛往來(lái)就可以了 這個(gè)沒(méi)事

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快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-11-12 14:56

科目 其他應(yīng)收款-往來(lái)嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-12 14:58

對(duì),做往來(lái)款就行了

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快賬用戶1973 追問(wèn) 2020-11-12 15:00

不用年末還回嗎,不能作利息收入借款的嗎,怕稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2020-11-12 15:05

這個(gè)不用,你掛往來(lái)就行了

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同學(xué)你好 不是法人股東的一般沒(méi)事,超出三年的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外
2020-11-12
同學(xué)您好 1.可以把這些科目的期末余額,形成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),出具報(bào)表就可以,年末有余額沒(méi)關(guān)系的 2.但其他應(yīng)付款—股東,這個(gè)余額如果年末沒(méi)有歸還,股東要交個(gè)稅
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借其他應(yīng)收款b貸其他應(yīng)收款a
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