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請問公司有一些歷史的應付帳款,因為一些原因,不會再付給供應商了,那我如何做分錄:借:應付帳款,貸:營業(yè)處收入?

2020-11-11 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-11 13:40

你好,不需要支付的應付賬款,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算?

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快賬用戶5457 追問 2020-11-11 13:44

那我上面的會計分錄就是對的?

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齊紅老師 解答 2020-11-11 13:46

你好,是的,你寫的分錄是正確的?

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你好,不需要支付的應付賬款,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算?
2020-11-11
這個看供應商開具發(fā)票了。可能按10000元開具發(fā)票,也可能按9000元開具發(fā)票。
2021-05-07
同學你好,這樣調(diào)整是可以的,相當于原分錄負數(shù)沖銷,同時跨年度損益科目用以前年度損益調(diào)整替代。
2024-03-30
您好,不對,我們的貨已不在了,以后也沒有辦法銷售,要從庫存里剔除了, 借:應付賬款 代:庫存商品
2024-04-01
你好,這個商品還在的,只是針對破損的部分不支付了,那就把成本沖減不用支付的這一部分。
2024-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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