你好? 購銷的話需要交納印花稅的??
請問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務(wù)平臺查詢進項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺進項發(fā)票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發(fā)票認證相符了,接下來需要做什么???
老師,我們商貿(mào)出口,有國內(nèi)進項發(fā)票。不需要開銷項發(fā)票,直接在服務(wù)平臺退稅勾選,有報關(guān)單。需要繳納印花稅嗎?
老師,這個月我們有3筆專票需要進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報表附表二填列進項轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺勾選進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺,沒有發(fā)票哪里可以勾選進項轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
一般納稅人開進來稅盤服務(wù)費發(fā)票,如果公司沒有銷項是不是就在發(fā)票勾選平臺不操作不抵扣勾選?等有需要了,就在勾選平臺選擇這張發(fā)票是不抵扣勾選,再申報天減免表就可以了嗎?
外貿(mào)出口的,供貨商6月進項開票內(nèi)容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應(yīng)該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
12000房租納稅多少!辦清稅證明
土地增值稅清算中,工程監(jiān)理費和工程造價費是開發(fā)成本中扣除還是應(yīng)在開發(fā)費用中扣除呢?
暫估費用沒有任何單據(jù),在下個月紅沖,可以這樣嗎?
CPA 的班級服務(wù)在哪里找
老師我們沒有丙烷的生產(chǎn)和經(jīng)驗資質(zhì),但是客戶要,我們就從別的地方買了直接送客戶那了,客戶給我們付款,這個怎么入賬?都是不開票的現(xiàn)金交易,能不能按買進和賣出的這個差價做營業(yè)外收入?不再走庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品稅務(wù)優(yōu)惠政策有哪些?
老師您好!我想問一下款2023年1月份已經(jīng)收了,一直沒有開票,當(dāng)時是對方法人轉(zhuǎn)我公司法人現(xiàn)在對方要求開票給他們,法人個人代開不了,公司開票,這樣可以嗎?
小規(guī)模處理固定資產(chǎn)沒有開票,怎么做分錄,增值稅報表要不要填報?
收到退回已交的增值稅以及附加稅如何進行賬務(wù)處理?
跨境收入怎么報稅,在電子稅務(wù)局怎么填
銷售的話是根據(jù)什么金額來繳納呢?
你好? ? ?按購銷合同 萬分之三繳納印花稅? ??
合同是美元,按報關(guān)單美元金額轉(zhuǎn)人民幣繳納?
你好? ? 是的轉(zhuǎn)換成人民幣的金額來計算? ? ?
老師,進項繳納印花稅的話,那雙方公司都繳納了印花稅了???
你好? ? 是的雙方都繳納印花稅的??