你好? ? ?按2000元 應(yīng)發(fā)工資來報(bào)個(gè)稅的??
老師,我們的計(jì)提工資2000塊,員工借款500塊,實(shí)發(fā)工資1500、申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候是按2000申報(bào),還是1500申報(bào)?
老師,我的工資是4000塊錢,這4000塊錢里面包括320塊錢的個(gè)人承擔(dān)的社保部分,和單位承擔(dān)的640塊錢,那剩余工資是3040 我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按4000申報(bào)還是按3680申報(bào)?還是按3040申報(bào)
老師,我們單位的臨時(shí)工,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是按工資薪金所得模塊申報(bào)就行嗎
個(gè)人所得稅申報(bào)是在實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候才申報(bào)嗎,還是在計(jì)提工資的時(shí)候申報(bào)
老師給員工申報(bào)個(gè)稅,公司承擔(dān)社保是1500元,個(gè)人承擔(dān)是500元,員工實(shí)際到手工資是5000元,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照5500的收入申報(bào)嗎
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
那我按1500申報(bào)的個(gè)人所得稅,怎么辦。
你好 去修改申報(bào)表。? 你1500是實(shí)發(fā)工資? ? 這個(gè)不對??
好的好的,謝謝老師。
沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價(jià)? ??