你好? ? ? ?你們多結(jié)轉(zhuǎn)了 你做 紅沖:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字貸庫(kù)存商品紅字?
2019年6月在進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),庫(kù)存商品的數(shù)量多結(jié)轉(zhuǎn)了0.03噸,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要如何調(diào)整,分錄如何做?
本月查看時(shí),發(fā)現(xiàn)上月庫(kù)存商品數(shù)量以及金額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),多結(jié)轉(zhuǎn)了,本月如何調(diào)整調(diào)整。
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,單價(jià)小數(shù)太多,我可不可以先以兩位小數(shù)X數(shù)量的金額結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的成本,等盤(pán)點(diǎn)時(shí)再調(diào)整,還是以小數(shù)后幾位?
請(qǐng)教老師:我上月結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,8月想調(diào)整下,我能直接調(diào)整差價(jià)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
老師,我8月庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)多了5萬(wàn),9月的時(shí)候又剛好小結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn),現(xiàn)在可以如何調(diào)整呢?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
上月憑證中,庫(kù)存商品數(shù)量不一樣,金額是一樣的
那得怎么修改
你好? 你修改的是分錄 。 你入庫(kù)的單價(jià)和數(shù)量需要入對(duì) 。你賬上調(diào)整就是我上面寫(xiě)的分錄來(lái)紅沖??
懂了,是不是就是沖紅后,在錄入一張正確數(shù)量與金額的憑證
你好? ? 你可以直接紅沖 多做的成本金額就行了。? 如果你考慮是一次性全部紅沖上月分錄? 在做正確的也行? ?
好的,謝謝
沒(méi)事的 希望能幫到你? ?滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?