你準(zhǔn)備往你準(zhǔn)備網(wǎng)簽合同誰和那個買方簽訂呢?
老師,開發(fā)商用房子抵賬800萬,我們又把房子賣給個人了,簽個三方協(xié)議,是不是不可以?這個中間過程都涉及到那些稅?
老師您好,請教一下,我們的甲方是總承包,因為欠我們公司的工程款,用開發(fā)的房屋給我們沖抵應(yīng)收賬款,這個房子只是簽了協(xié)議,沒有辦理產(chǎn)權(quán)證書,這種情況我們需要怎么做賬?然后我們把這個房子又轉(zhuǎn)給其他個人,要不要做銷售處理?又要交哪些稅費呢?
你好,老師,我們賣出去貨物,收不回來錢,對方要給我們用房子抵,有幾個問題 第一:這個房子是得過戶到單位名下嗎?還是過戶到法人名下也可以? 第二,房子如果過戶到單位,我們需要交哪些稅? 第三,房子如果過戶到單位,過段時間,我們再賣出去,需要交哪些稅,怎么計算稅款?
老師,工抵房,簽了債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議和商品房買賣合同,在債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議中乙方(我們公司)指定第三人(個人,自然人)他是購房人,商品房買賣合同也是個人的名字,相當(dāng)于甲方把房子抵給我們公司,我們把房子賣給了個人,個人直接把錢打到我們公司賬戶上,沖我的應(yīng)收工程款,這樣有沒有什么風(fēng)險,附件資料就是債務(wù)抵消協(xié)議和商品房買賣合同。
老師,甲方用房子抵我們的工程款,簽了債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議和購房合同,抵消協(xié)議購房人和購房合同個人是同一人(自然人),我們又把房子抵給供應(yīng)商,簽了債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議,協(xié)議里的購房人跟甲方簽的債權(quán)債務(wù)購房人是同一個人,實際上就是甲方把房子抵給我們公司,我們把房子抵給供應(yīng)商,供應(yīng)商把房子抵給個人,就是購房人,簽了兩份債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議,我們公司跟甲方一份,我們公司跟供應(yīng)商一份,遞給供應(yīng)商的債務(wù)是40萬,但是這套房子價值70萬,差的這30萬是不是購房人要把款打到我們公司賬戶才能平賬?
王先生系某高校教師,假定2023年每個月按規(guī)定扣除“三險一金”后的基本【情境引例】工資收入為20000元,此外學(xué)校按照每位教師教學(xué)工作量發(fā)放課時報酬,王先生減2-6月份每個月課時報酬收人為2100元;9-12月份每個月課時報酬為4400元;2023年12月獲得全年一次性獎金收人24000元;王先生于2023年出版教材一部獲得稿酬收入12000元;為某大型企業(yè)集團(tuán)講學(xué)一次,獲得收入5000元;擔(dān)任某集團(tuán)公司獨立董事,一次性取得董事費40000元。王先生有一個小孩在讀大學(xué),同同時還需每月支付首套住房需要贍養(yǎng)兩位60多歲的父母,時王先生為獨生子女200商業(yè)貸款本息6000元。3000問題:根據(jù)以上信息,王先生平時應(yīng)如何預(yù)繳個人所得稅?年終如何進(jìn)行匯算清繳?
2x20年12月10日,甲公司與乙公司簽訂了一份租賃合同。合同主要條款如下:(1)租賃標(biāo)的物:xx生產(chǎn)線。(2)租賃期開始日:租賃物運(yùn)抵甲公司生產(chǎn)車間之日(即2×21年1月1日)。(3)租賃期:從租賃期開始日算起5年(即2×21年1月1日~2×25年12月31日)。(4)每年的租賃付款額:1000000元,自租賃期開始日起每年年初支付。(5)租賃付款額在租賃期開始日后每兩年基于過去24個月消費者價格指數(shù)的上漲進(jìn)行上調(diào)。(6)租賃期開始日的年折現(xiàn)率為5%,2x23年年初的年折現(xiàn)率為6%。。(7)租賃期開始日的消費者價格指數(shù)為100。假設(shè)該租賃2x23年年初的消費者價格指數(shù)為110。2.甲公司對使用權(quán)資產(chǎn)的其他規(guī)定(1)使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法計提固定資產(chǎn)折舊。(2)用銀行存款支付傭金和印花稅4.4萬元。(3)甲公司為評估是否簽訂租賃合同而發(fā)生的差旅費和律師費用7萬元。假定利息費用不符合資本化條件,不考慮其他因素。做題參考:(P/A,5%,4)=3.546
企業(yè)所得稅匯算清繳的稅務(wù)金額,就是按稅務(wù)計算可以抵扣的數(shù)目對不。
老師 車輛購置稅是多少稅率?價錢是指的那個價錢?銀行出的價款比如我貸款128000,首付33100,車輛指導(dǎo)價銀行出的是161100
研發(fā)項目24年計入了庫存商品,現(xiàn)在要調(diào)到研發(fā)費用里,怎樣通過以前年度損益調(diào)整
老師,還沒收到發(fā)票,但已經(jīng)付了款,怎么做會計分錄
老師你好,我們是非贏利社會組織的協(xié)會,本月收到會費收入,但是當(dāng)月并未開具會費收據(jù),請問怎么做賬,下月開具收據(jù)后又怎么做賬,謝謝
我司是建筑公司,如果是純提供人工,可以開9%稅率發(fā)票嗎
老師上市公司每年1月做上一年全年的財務(wù)審計!請問譬如審計24年的賬有需要調(diào)整的項目,是需要反結(jié)賬到24年做調(diào)整嗎?
當(dāng)月收到的發(fā)票在當(dāng)月繳納增值稅的時候能不能抵扣,從而少繳納增值稅?
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