您好 因為先墊付 用其他應(yīng)收款科目就好了
我司收客戶開模費(fèi),再付給供應(yīng)商,或者我司先墊付給供應(yīng)商開模費(fèi),再找客戶收取~~~這個中間用什么科目來過度?這個模具呢,是用來生產(chǎn)客戶要的產(chǎn)品用的,一直放在供應(yīng)商那里。。。。。周轉(zhuǎn)材料?其他應(yīng)付款-客戶品?
想請教一個科目的問題,我公司是貿(mào)易商,當(dāng)有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時候,我們直接和供應(yīng)商拿貨,但這個商品并不入庫到我們公司,因為我們與供應(yīng)商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會先付貨款給供應(yīng)商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當(dāng)于只賺取了商品的中間差價,我想問的是商品不入公司庫存,由供應(yīng)商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應(yīng)該怎么樣呢?入到哪個科目比較合理?
請問老師,我公司生產(chǎn)銷售模具,此模具用來給客戶生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費(fèi)是客戶承擔(dān),我們公司先墊付,月底開票給客戶收模具費(fèi),但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時,這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應(yīng)付款 然后開銷售發(fā)票收款:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入—模具 銷項稅金 結(jié)轉(zhuǎn)模具成本:借:主營業(yè)務(wù)成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因為模具也是我司的主營業(yè)務(wù),之前一直沒有單獨(dú)入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨(dú)分出來
老師你好,我們公司與業(yè)務(wù)方合作,日常我們收到他介紹的客戶的款項會提取一定業(yè)務(wù)費(fèi)給他。這個業(yè)務(wù)方現(xiàn)在是供應(yīng)商提供一個30萬的模具給我們生產(chǎn),賣出去的產(chǎn)品里面會收回這個模具的成本和業(yè)務(wù)費(fèi)再加一定的利潤,那么這個模具可以計提為銷售費(fèi)用-傭金嗎?還是計提為制造費(fèi)用-模具費(fèi)?
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費(fèi),比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費(fèi)10萬,我們實(shí)際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費(fèi)由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費(fèi)平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務(wù)費(fèi)用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
老師,請問調(diào)整了以前年度損益調(diào)整后調(diào)整到未分配利潤里,要調(diào)整匯算清繳的表嗎
銷售產(chǎn)品貨已發(fā),對方款已付。我方還沒有開票,我怎么記賬。
老師,所得稅費(fèi)用定義和內(nèi)容是?
登錄電子稅務(wù)局里,顯示要報送財務(wù)報表年報(2024年),點(diǎn)擊填寫申報表后,列表里有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表、企業(yè)會計準(zhǔn)則附注。請問這些都是需要填寫的嗎?
一般納稅人,月銷售額開普票10萬以內(nèi),享受增值稅減免嗎
個稅申報5月份申報4月份,指的是4月份工資還是4月份實(shí)際發(fā)放的3月份工資
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號,充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費(fèi)1000單費(fèi)用3500元,返回差1000元,這個1000元在5月15號給充值新的單號,我想問會計分錄怎么做全部?
老師您好,您幫我看看別人用我公司做的業(yè)務(wù),我們的稅費(fèi)計算對嗎
老師,個體工商戶可以自行開專票嗎
我們老板在海外引進(jìn)了一批投資,但是和公司的經(jīng)營不相符,請問怎么能到賬合理呢?如何能收到,使得利益最大化