沖銷管理費用280元,謝謝
借:管理費用-辦公費280 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)200 貸:庫存現金480 我這樣寫不對么?
17年稅控盤480.借管理費用,辦公費,貸庫存現金。年底借應交稅費增值稅480,借管理費用辦公費-480。 應交稅費增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
老師好,18年稅控盤480元帳記借管理費用辦公費480/貸現金480,借應交增值稅小規(guī)模480/貸管理費用480。今年退回280,分錄怎么處理
19年金稅盤分錄 借管理費用-辦公費480,貸:其他應付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費用-辦公費280貸:庫存。這月發(fā)生抵減:借:應交稅費-增值稅(減免稅費)760,,借管理-760 這3筆分陸有錯誤嗎
1、購入數控盤及技術維護費時:借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費用 480 3、應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?
老師。你好。算個含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結轉成本?比如開票7000元,怎么結轉成本?急急
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計提了,報表沒有提現,年報也忘調整了,怎么辦
收到大米抵債合計分錄
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
18年的,已經轉應交增值稅小規(guī)模納稅人。280元今年10月份退進來才。
那就做今年的營業(yè)外收入
好的,謝謝老師!
因為是18年,時間也隔得比較久遠了,再重回管理費用已經不太適合了
老師,19年度匯算清繳所得稅今年10份退回8000,怎么處理
匯算清繳的數據是截至2020年的5月份。您這10月份退回的也沒辦法做到2019年的匯算清繳里去
這些都是夸年的,不是做未分配利潤嗎
假如您要做的細,您可以用以前年度調整損益 來調整