沖銷管理費(fèi)用280元,謝謝
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 貸:庫存現(xiàn)金480 我這樣寫不對(duì)么?
17年稅控盤480.借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金。年底借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅480,借管理費(fèi)用辦公費(fèi)-480。 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費(fèi)27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
老師好,18年稅控盤480元帳記借管理費(fèi)用辦公費(fèi)480/貸現(xiàn)金480,借應(yīng)交增值稅小規(guī)模480/貸管理費(fèi)用480。今年退回280,分錄怎么處理
19年金稅盤分錄 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480,貸:其他應(yīng)付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:庫存。這月發(fā)生抵減:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅費(fèi))760,,借管理-760 這3筆分陸有錯(cuò)誤嗎
1、購入數(shù)控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí):借:管理費(fèi)用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報(bào)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費(fèi)用 480 3、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時(shí)候做呢?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報(bào)關(guān)是fob海運(yùn)費(fèi)是不是我們公司出
18年的,已經(jīng)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人。280元今年10月份退進(jìn)來才。
那就做今年的營業(yè)外收入
好的,謝謝老師!
因?yàn)槭?8年,時(shí)間也隔得比較久遠(yuǎn)了,再重回管理費(fèi)用已經(jīng)不太適合了
老師,19年度匯算清繳所得稅今年10份退回8000,怎么處理
匯算清繳的數(shù)據(jù)是截至2020年的5月份。您這10月份退回的也沒辦法做到2019年的匯算清繳里去
這些都是夸年的,不是做未分配利潤嗎
假如您要做的細(xì),您可以用以前年度調(diào)整損益 來調(diào)整