同學(xué)你好 如果是19年的在20年抵減 借,應(yīng)交稅費一增值稅減免稅款 貸,以前年度損益調(diào)整;
借:管理費用-辦公費280 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 貸:庫存現(xiàn)金480 我這樣寫不對么?
17年稅控盤480.借管理費用,辦公費,貸庫存現(xiàn)金。年底借應(yīng)交稅費增值稅480,借管理費用辦公費-480。 應(yīng)交稅費增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
19年金稅盤分錄 借管理費用-辦公費480,貸:其他應(yīng)付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費用-辦公費280貸:庫存。這月發(fā)生抵減:借:應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅費)760,,借管理-760 這3筆分陸有錯誤嗎
去年有一筆分錄,借:財務(wù)費用280,貸:銀行存款280,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借:管理費用280,貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅金-減免稅280,貸:管理費用280,這個怎么調(diào)呢
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師這個題答案是不是錯了,題目應(yīng)該就是錯誤的,解析我看是對的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
19年咱家就2筆業(yè)務(wù)一個借款1萬,一個借別人錢買金稅盤,還要用以前年度損益嗎
老師從我第一個分錄對嗎,因為是借別人家錢來買金稅盤
同學(xué)你好,老師從我第一個分錄對嗎,因為是借別人家錢來買金稅盤——對的; 實際應(yīng)是當(dāng)年抵減的,然后沖減當(dāng)?shù)墓芾碣M用;如果跨年沖減,要用以前年度損益調(diào)整;