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19年金稅盤分錄 借管理費用-辦公費480,貸:其他應付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費用-辦公費280貸:庫存。這月發(fā)生抵減:借:應交稅費-增值稅(減免稅費)760,,借管理-760 這3筆分陸有錯誤嗎

2021-06-30 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-06-30 12:06

同學你好 如果是19年的在20年抵減 借,應交稅費一增值稅減免稅款 貸,以前年度損益調整;

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快賬用戶5712 追問 2021-06-30 12:07

19年咱家就2筆業(yè)務一個借款1萬,一個借別人錢買金稅盤,還要用以前年度損益嗎

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快賬用戶5712 追問 2021-06-30 12:08

老師從我第一個分錄對嗎,因為是借別人家錢來買金稅盤

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齊紅老師 解答 2021-06-30 12:10

同學你好,老師從我第一個分錄對嗎,因為是借別人家錢來買金稅盤——對的; 實際應是當年抵減的,然后沖減當的管理費用;如果跨年沖減,要用以前年度損益調整;

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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