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19年金稅盤分錄 借管理費用-辦公費480,貸:其他應(yīng)付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費用-辦公費280貸:庫存。這月發(fā)生抵減:借:應(yīng)交稅費-增值稅(減免稅費)760,,借管理-760 這3筆分陸有錯誤嗎

2021-06-30 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-30 12:06

同學(xué)你好 如果是19年的在20年抵減 借,應(yīng)交稅費一增值稅減免稅款 貸,以前年度損益調(diào)整;

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快賬用戶5712 追問 2021-06-30 12:07

19年咱家就2筆業(yè)務(wù)一個借款1萬,一個借別人錢買金稅盤,還要用以前年度損益嗎

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快賬用戶5712 追問 2021-06-30 12:08

老師從我第一個分錄對嗎,因為是借別人家錢來買金稅盤

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齊紅老師 解答 2021-06-30 12:10

同學(xué)你好,老師從我第一個分錄對嗎,因為是借別人家錢來買金稅盤——對的; 實際應(yīng)是當(dāng)年抵減的,然后沖減當(dāng)?shù)墓芾碣M用;如果跨年沖減,要用以前年度損益調(diào)整;

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同學(xué)你好 如果是19年的在20年抵減 借,應(yīng)交稅費一增值稅減免稅款 貸,以前年度損益調(diào)整;
2021-06-30
第一個是小規(guī)模 第二個是一般納稅人的 小規(guī)模增值稅沒有三級科目
2020-09-11
你好,之前多了應(yīng)交稅費,實際沒有抵扣嗎?如果是的話,抵扣的分錄不需要做的,你提前做了一件。
2020-10-20
你好這個直接做借財務(wù)費用-280借管理費用280之后再做借:應(yīng)交稅金-減免稅280,借:管理費用-280,
2021-07-13
你好,借管理費用280借財務(wù)費用負數(shù)。
2021-07-13
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