同學(xué)你好 如果是19年的在20年抵減 借,應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅減免稅款 貸,以前年度損益調(diào)整;

借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金480 我這樣寫不對(duì)么?
17年稅控盤480.借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金。年底借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅480,借管理費(fèi)用辦公費(fèi)-480。 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅始終有-480,今年開一張專票,稅費(fèi)27.72.是直接抵扣嗎?分錄要怎么寫?
19年金稅盤分錄 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)480,貸:其他應(yīng)付款-張三480,20年有發(fā)生,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:庫(kù)存。這月發(fā)生抵減:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅費(fèi))760,,借管理-760 這3筆分陸有錯(cuò)誤嗎
去年有一筆分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用280,貸:銀行存款280,今年發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是借:管理費(fèi)用280,貸:銀行存款280,借:應(yīng)交稅金-減免稅280,貸:管理費(fèi)用280,這個(gè)怎么調(diào)呢
你好老師都是生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)原價(jià)363071.99 累計(jì)折舊225這是咋算的老師
這道題是不是應(yīng)該是選b才對(duì)的?他答案說是選d。
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時(shí)候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?


19年咱家就2筆業(yè)務(wù)一個(gè)借款1萬,一個(gè)借別人錢買金稅盤,還要用以前年度損益嗎
老師從我第一個(gè)分錄對(duì)嗎,因?yàn)槭墙鑴e人家錢來買金稅盤
同學(xué)你好,老師從我第一個(gè)分錄對(duì)嗎,因?yàn)槭墙鑴e人家錢來買金稅盤——對(duì)的; 實(shí)際應(yīng)是當(dāng)年抵減的,然后沖減當(dāng)?shù)墓芾碣M(fèi)用;如果跨年沖減,要用以前年度損益調(diào)整;