你好 你們16年開票出去沒有報收入 報稅嗎 ?
老師好!我公司2016年開了一張發(fā)票給客戶,就掛了收入,2017年客戶說發(fā)票不見了,我們又重新開了一張,之前那張沒有做處理,該怎么處理呢?
你好老師,上個月給客戶開的發(fā)票,客戶弄丟了,讓我們重新開一張,丟了的那張?jiān)趺刺幚砟?/p>
#提問#我公司本月開給客戶一張發(fā)票。后來客戶又退回來了,故把這張發(fā)票又作廢了。未重新開發(fā)票??顩]收。無需退貨?,F(xiàn)在需要做什么賬務(wù)處理?
老師,我們單位去年已開出票,今年跟客戶對賬,其中有一張發(fā)票客戶一直說沒收到,那應(yīng)該怎么辦,重開不就多繳稅了嗎
老師,去年有張電子普票,客戶丟了,想讓我們重新混發(fā)他一份,之前是用金稅盤開的,現(xiàn)在數(shù)電化了,我找到了那張發(fā)票,但是怎么下載成PDF發(fā)給客戶呢
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
都報了,沒有客戶聯(lián)了可以開負(fù)數(shù)紅沖嗎?
你好? ? ?丟失了 你用丟失方法處理就行了。 不需要在沖洗你開票的 。? ?若你重新開票就得還得報稅的? ? ? ? 1.? 你是說你的16年開出去的發(fā)票? 和重新開票的發(fā)票都做了報稅處理 也做了收入處理 了。? 那你丟失的發(fā)票? 你可以去稅務(wù)局那邊問下 可以申請備案? 處理? 在紅沖發(fā)票不? ? 只是怕這樣會罰款。? ? ??
如果不處理,我?guī)ど弦恢庇袘?yīng)收賬款,還交了兩次稅,報了兩次收入,而且數(shù)額不小
你好? ? ? ?所以了。 你就得聯(lián)系下稅務(wù)局 問下這個發(fā)票是否可以紅沖處理 。? ?說明情況 確實(shí)當(dāng)時是丟失了發(fā)票 導(dǎo)致多開 現(xiàn)在申請紅沖17年開出去的發(fā)票? ? 如果罰款的話 你就接手罰款 在去紅沖。? 看你們稅務(wù)局允許不 。? ? ??
是我們申請,還是對方申請?
你好? ? 你現(xiàn)在是 你作為銷售方? 你多繳納了稅費(fèi) 。 你去申請稅務(wù)局那邊申請紅沖 。? 你是普票嘛? ??