您好,既然已經(jīng)代扣了個人所得稅,那去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候只需要繳納增值稅和附加稅就行了。
中國居民個人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,本年取得下列收入:(1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、新金收入10000元。甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個人所得稅時已經(jīng)稅前扣除專項扣除額2045元、專項附加扣除額1500元。王某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報酬收入3000元。(3)4月出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入4000元。(4)8月取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入1000元。(5)轉(zhuǎn)讓已出原值為120萬元的商鋪,取得轉(zhuǎn)讓收入200萬元(不含增值稅),支付可以在個人所得稅前扣除的各項合理稅費合計4萬元(均取得合法票據(jù))。要求:計算趙某出售該商鋪應(yīng)納的個人所得稅。(6)12月取得保險賠款1200元。要求:以元為單位。(1)計算王某本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。(5分)(2)計算王某出售商鋪應(yīng)納個人所得稅。(5分)(3)計算王某取得保險賠款所得應(yīng)納個人所得稅。(5分)情(15.0分)
請問一下 我們支付專家講課費2萬元(稅后) 已經(jīng)在個稅系統(tǒng)以支付勞務(wù)報酬的方式代扣代繳個人所得稅3000多 。但是支出無法稅前扣除,所以決定去稅務(wù)局代開發(fā)票,這樣又要交增值稅,附加稅,個人所得稅,這樣會不會造成專家重復(fù)納稅啊
某公司購進(jìn)了境外一個專利技術(shù),成交價格100萬。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開具支付境外資金證明時,窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時,有一個計算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務(wù)局工作人員,請對該公式做出解釋。 想問一下,到稅務(wù)局開具支付另外資金證明時,為什么需要代扣代繳預(yù)提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計算所有稅的所得額時不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個公式這么寫?請詳細(xì)解釋一下這個公式為什么這么設(shè)置?
中國居民個人王某為境內(nèi)甲上市公司的職員,,本年取得下列收入:1)每月取得甲上市公司支付的稅前工資、新金收入10000,甲上市公司每月為王某代扣代繳(預(yù)扣預(yù)繳)個人所得稅時已經(jīng)稅前扣除專項扣除額2045元、、專項附加扣除額1500元。王某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)2月為中國境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報酬收入3000元。(3)4月出版小說一部,取得中國境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入4000元。(4)8月取得中國境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費收入1000元。,(5)轉(zhuǎn)讓已出原值為120萬元的商鋪,取得轉(zhuǎn)讓收入200萬元(不含增值稅),支付可以在個人所得稅前扣除的各項合理稅費合計4萬元(均取得合法票據(jù))。要求:計算趙某出售該商鋪應(yīng)納的個人所得稅。16)12月取得保險賠款1200元。。要求:以元為單位。(1)計算王某本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。(5分)(②計算王某出售商鋪應(yīng)納個人所得稅。(5分)(3)計算王某取得
你好,請問下這個個人代開勞務(wù)發(fā)票,是500元以下免增值稅是嗎,然后個人代開買賣材料的發(fā)票一分錢都交稅嗎,是這樣嗎,另外,如果勞務(wù)發(fā)票開了5張499元的,不是同一天開的,但是是同一個人的身份證代開的,這個就是接受發(fā)票的是不是同樣不用代扣代繳勞務(wù)報酬所得的個稅呀,還是說勞務(wù)報酬一分錢都要代扣代繳呀,我在想,如果接受發(fā)票一方幫忙代扣代繳按一次499元,其實我根本就不用交稅,因為勞務(wù)報酬是4000以下扣除800,有剩余的才代扣代繳,還是說接受發(fā)票一方一次性申報499*5的金額,兩者的金額不一樣,導(dǎo)致的結(jié)果不一樣,一般是怎樣申報的,是不是可以按次申報,申報5次,然后??兆硬活A(yù)繳所得稅
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢