需要輸入期初,和這個對應本年累計數(shù),
老師好! 我要錄10月份的期初數(shù),這個公司之前有賬,之前是給另一個代理記帳公司做的,那應收賬款有余額94000元,但應收賬款的明細,處理壞賬后,都是平的,只有本年累計數(shù),這些明細我還要輸入期初數(shù)嗎,錄期初的時候,只錄本年累計數(shù)嗎?
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數(shù),直接應付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應付賬款設置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應付賬款沒有明細,我設置期初數(shù),直接應付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應付賬款設置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,你好!9月份建賬不錄本年累計的借貸方,只錄入期初數(shù),我們經(jīng)理的意思就是從9月份開始記賬,期初余額就是8月底的期末余額!不需要登錄之前的數(shù)據(jù)?這樣可以嗎?有什么影響
老師您好,我們7月1號開始換新的賬套。,之前的期末余額就是期初數(shù)據(jù), 本年累計發(fā)生額,借方金額和貸方金額需要錄入嗎?(所有科目的累計發(fā)生額都要錄入是嗎?) ,不然到時候看累計要看兩個帳套。是這樣嗎老師?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結轉(zhuǎn),借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結匯,結匯時把上月美元0.1起結匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務,找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
9.30的應收明細賬,之前的會計把很多家客戶沒收回來的錢都當壞賬處理掉了,就是余額是平了的,那這樣的客戶我就不用錄期初了吧?只錄有余額的
9.30的應收明細賬 期末數(shù)有沒有,有需要對應輸入到期初中去,
處理了壞賬后,很多小客戶期末就沒有數(shù)了 。調(diào)平了
期末數(shù)沒有就不需要輸入
沒有期末數(shù),就不需要輸入現(xiàn)在建賬期初中