你好 還應(yīng)有發(fā)票報(bào)銷單子報(bào)銷具體執(zhí)行您單位財(cái)務(wù)制度?
老師就是如果報(bào)銷金額小于發(fā)票金額,主要有的事對(duì)方不好開發(fā)票用別的發(fā)票抵的,然后金額不對(duì)等,但是小于發(fā)票金額,這個(gè)的話報(bào)銷金額和發(fā)票金額的差額需要入帳嗎,還是直接入帳報(bào)銷金額就好了呢
員工借備用金,在報(bào)銷是出納開了一張收據(jù),金額就是報(bào)銷的金額,然后在支報(bào)銷的金額,這樣對(duì)嗎
報(bào)銷單后面附的發(fā)票金額大于報(bào)銷單上申請(qǐng)金額,這樣合理嗎?你公司員工報(bào)銷油費(fèi),限額是按路程公里數(shù)算,員工用自己加油的發(fā)票來(lái)報(bào)銷,發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷限額,所以按限額報(bào)銷了。
實(shí)際工作中,在處理報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)遇到這樣的情況:?jiǎn)T工某些報(bào)銷支付了78.56元,但是對(duì)方的發(fā)票金額開出了79元的價(jià)格,針對(duì)這種情況,員工情況報(bào)銷也只是申請(qǐng)78.56元,但是員工報(bào)銷的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
同一名員工拿著多筆業(yè)務(wù)的報(bào)銷單來(lái)報(bào)銷,報(bào)銷款的總金額一起由銀行支付了,出納怎么登銀行日記賬呢?是借:銷售費(fèi)用——某某費(fèi),銷售費(fèi)用——某某費(fèi)??這樣樣,如果銀行存款余額出錯(cuò)的話,豈不是很難對(duì)數(shù)?因?yàn)殂y行那邊是總金額,而銀行日記賬這邊的金額是分開來(lái)的
老師你好,企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
公司購(gòu)買了房屋做辦公,還需要裝修,購(gòu)買合同和裝修合同都有了,也支付了款項(xiàng),但是沒(méi)有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時(shí)候一起轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
老師這題為什么減4,這公式里面沒(méi)有利息,這個(gè)老師說(shuō)總杠桿系數(shù)=(EBIT?f)/(EBIT-I),這個(gè)公式算出來(lái)和解析答案不一致
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,資本公積可以直接用來(lái)投資別的公司嗎?
您好,老師,這道題為什么是減少300呢?該用什么思路做這一類題。
事情是:老師救急,幫幫我,腦袋轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了 付款銀行回單是100元,對(duì)方退回十元,實(shí)際付了90元對(duì)吧? 然后我記賬時(shí)候把退回的十元看成了付款回單,所以貸方銀行我記了110 請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在調(diào)賬,直接把貸銀行改成90后,請(qǐng)問(wèn)借方還用加十元不?是不是得加?轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了,反正貸方多記了20對(duì)不?如果借方不調(diào)整的話,我貸方應(yīng)該減去20,而不是減去10對(duì)吧?
老師,代扣個(gè)人的社保為什么計(jì)到其他應(yīng)付款的借方
老師您好,我兼職代賬了一個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),成立半年還未盈利,現(xiàn)在更換了2個(gè)股東,原來(lái)的2股東章程10萬(wàn)由一個(gè)股東全部打進(jìn)來(lái)做進(jìn)實(shí)收資本,現(xiàn)在新的2個(gè)股東分別注資10多萬(wàn),我該如何做賬?還有什么需要考慮的?印花稅如何繳納?不盈利沒(méi)有分紅沒(méi)有個(gè)人所得稅
以前年度的成本高了,現(xiàn)在要調(diào)減下來(lái),怎么做賬務(wù)處理
票據(jù)都是全的,我的意思是出納這樣做對(duì)嗎? 這樣的話,員工手里的備用金少了,但是沒(méi)有少,具體 怎么做?
你好 對(duì)的 備用金了因?yàn)閳?bào)銷了 用時(shí)還可以借??
那我這邊的處理是借:其他應(yīng)收款-XX 貸庫(kù)存現(xiàn)金: 出納收據(jù)我做分錄,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款XX,報(bào)銷憑證,做借:費(fèi)用等,貸:現(xiàn)金 對(duì)嗎
你好 報(bào)銷 借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 沖借款沒(méi)有收到錢出納不做賬?
可是他也做了一筆收的,這樣是不是不對(duì),我應(yīng)該做 這個(gè)收款的分錄嗎?感覺(jué) 這樣備用金就不對(duì)了,回為他沒(méi)有把剩余的交回來(lái),還留著備用
你好 實(shí)際收到錢了嗎 沒(méi)收不做 收了做??
就是沒(méi)收到錢嘛,出納開一張收據(jù),說(shuō)是收支兩條線
你好 那出納 做的不對(duì)??
那出納是不是不應(yīng)該做開收據(jù),出納是不是不用做賬,會(huì)計(jì)直接沖銷其他應(yīng)收,就對(duì)了!
你好 不用開收據(jù) 在報(bào)銷單子上寫清楚借款多少 現(xiàn)在報(bào)銷多少就可以了? 、 出納是不是不用做賬,會(huì)計(jì)直接沖銷其他應(yīng)收,就對(duì)了
出納那樣做現(xiàn)金會(huì)需增對(duì)嗎?
您好 是的,出納這樣做不對(duì),
但是出納的余額不會(huì)變是嗎?
你好 出納 的現(xiàn)金銀行不變 因?yàn)閷?shí)際沒(méi)有收款和付款?