你好 還應(yīng)有發(fā)票報(bào)銷單子報(bào)銷具體執(zhí)行您單位財(cái)務(wù)制度?
老師就是如果報(bào)銷金額小于發(fā)票金額,主要有的事對(duì)方不好開發(fā)票用別的發(fā)票抵的,然后金額不對(duì)等,但是小于發(fā)票金額,這個(gè)的話報(bào)銷金額和發(fā)票金額的差額需要入帳嗎,還是直接入帳報(bào)銷金額就好了呢
員工借備用金,在報(bào)銷是出納開了一張收據(jù),金額就是報(bào)銷的金額,然后在支報(bào)銷的金額,這樣對(duì)嗎
報(bào)銷單后面附的發(fā)票金額大于報(bào)銷單上申請(qǐng)金額,這樣合理嗎?你公司員工報(bào)銷油費(fèi),限額是按路程公里數(shù)算,員工用自己加油的發(fā)票來報(bào)銷,發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷限額,所以按限額報(bào)銷了。
實(shí)際工作中,在處理報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)遇到這樣的情況:?jiǎn)T工某些報(bào)銷支付了78.56元,但是對(duì)方的發(fā)票金額開出了79元的價(jià)格,針對(duì)這種情況,員工情況報(bào)銷也只是申請(qǐng)78.56元,但是員工報(bào)銷的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
同一名員工拿著多筆業(yè)務(wù)的報(bào)銷單來報(bào)銷,報(bào)銷款的總金額一起由銀行支付了,出納怎么登銀行日記賬呢?是借:銷售費(fèi)用——某某費(fèi),銷售費(fèi)用——某某費(fèi)??這樣樣,如果銀行存款余額出錯(cuò)的話,豈不是很難對(duì)數(shù)?因?yàn)殂y行那邊是總金額,而銀行日記賬這邊的金額是分開來的
請(qǐng)問老師,從稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到企業(yè)有多少房產(chǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問我們是定額戶個(gè)體戶,但是上個(gè)月開了92000的發(fā)票,我們定額的發(fā)票是80000元,但是其中有5萬元是政府的補(bǔ)助,這個(gè)增值稅是怎么算了?個(gè)人所得稅怎么算了?
老師計(jì)算內(nèi)部收益率為何要代入6%和8%,計(jì)算第三問,代入4%和5%,有什么說法嗎?每次面對(duì)選擇代入數(shù)值,很糾結(jié),不知道如何選擇
小型微利企業(yè)股東分紅。也是按20%交分紅稅嗎?
老師我想問下公司購買鮮花送給客戶怎么做賬
老師,第4點(diǎn)其他權(quán)益工具影響的是綜合收益,為啥計(jì)算應(yīng)納稅所得額還得考慮它
請(qǐng)問老師,我們支付了講師到費(fèi)用,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我,我現(xiàn)在讓他補(bǔ)給我,可是之前費(fèi)用已經(jīng)出了怎么辦
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
票據(jù)都是全的,我的意思是出納這樣做對(duì)嗎? 這樣的話,員工手里的備用金少了,但是沒有少,具體 怎么做?
你好 對(duì)的 備用金了因?yàn)閳?bào)銷了 用時(shí)還可以借??
那我這邊的處理是借:其他應(yīng)收款-XX 貸庫存現(xiàn)金: 出納收據(jù)我做分錄,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款XX,報(bào)銷憑證,做借:費(fèi)用等,貸:現(xiàn)金 對(duì)嗎
你好 報(bào)銷 借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 沖借款沒有收到錢出納不做賬?
可是他也做了一筆收的,這樣是不是不對(duì),我應(yīng)該做 這個(gè)收款的分錄嗎?感覺 這樣備用金就不對(duì)了,回為他沒有把剩余的交回來,還留著備用
你好 實(shí)際收到錢了嗎 沒收不做 收了做??
就是沒收到錢嘛,出納開一張收據(jù),說是收支兩條線
你好 那出納 做的不對(duì)??
那出納是不是不應(yīng)該做開收據(jù),出納是不是不用做賬,會(huì)計(jì)直接沖銷其他應(yīng)收,就對(duì)了!
你好 不用開收據(jù) 在報(bào)銷單子上寫清楚借款多少 現(xiàn)在報(bào)銷多少就可以了? 、 出納是不是不用做賬,會(huì)計(jì)直接沖銷其他應(yīng)收,就對(duì)了
出納那樣做現(xiàn)金會(huì)需增對(duì)嗎?
您好 是的,出納這樣做不對(duì),
但是出納的余額不會(huì)變是嗎?
你好 出納 的現(xiàn)金銀行不變 因?yàn)閷?shí)際沒有收款和付款?