如果貨款(不含稅)是120000元,,稅金 120000*9%=10800元。 加起來是價稅合計是 139800元。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為一般納稅人,銷售自行建造的寫字樓取得含稅銷售收入20000萬元,支付政府部門土地價款5600萬元。計算銷售寫字樓的增值稅銷項=(20000-5600)/(1+9%)*9%=1188.99萬元 不理解的點:20000是含稅銷售收入,為什么不是先換成不含稅銷售收入再扣除土地價款?如果題中給的是不含稅銷售收入20000萬元應(yīng)該怎么計算?
含稅價129000元,稅率9%,貨款120000元,稅金9000元,一共轉(zhuǎn)公賬129000元,請問發(fā)票應(yīng)該怎么開?銷售方稅額計算方式是不是129000*9%,是不是虧了?
請問老師:貨款不含稅,開了一張發(fā)票金額61082.64元,稅率9個點。61082.4是含稅價,按道理是61082.4/1+0.09=不含稅價,就是我們要減少的貨款金額吧?
請教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項稅額9元 的發(fā)票出去 價稅合計是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計算的話,我需要承擔(dān)多少稅費 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021 年 6 月提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張 9% 稅率的增值稅專用發(fā)票,金額 200000 元,稅額 18000 元;銷售一批貨物,開具一張 9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額 100000 元,稅額 9000 元。 問題:主表應(yīng)稅貨物銷售額為什么不是300000?
賬上的叉車賣了,折舊完了,無殘值,現(xiàn)在這個舊的叉車賣了幾千塊錢,要怎么做賬?這個需要開票給對方么?
公司開通的一般戶也可以用來收付貨款吧?
老師,您好!利潤表凈利潤本期金額是負(fù)數(shù),但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額是122萬多。是不是要交企業(yè)所得稅了?
老師您好,請問員工結(jié)婚,公司買了條手鏈3千多給她,做為員工福利,需要繳納個稅嗎?謝謝
你好老師,我們公司22年開了一張勞務(wù)票是五萬,現(xiàn)在村上查說審定金額是49800元,喊我們給她退200元,然后她自己私下補(bǔ)給我們200元,這種我們應(yīng)收賬款就少了200元,我是不是可以喊他們寫個情況說明來補(bǔ)上這兩百元。
公司購買了一張二手車,支付給個人的錢是6萬元,二手市場開進(jìn)來的發(fā)票只有6000元,整個二手車市場都是這樣的,跟我公司付出去的錢不相符,該怎么做賬呢!??!
老師,就是我那個公司的啊,他現(xiàn)在之前他是以貿(mào)易的方這邊進(jìn)來,他賣給給香港這樣子,香港轉(zhuǎn)錢給大路公司,大陸公司申請退稅,香港公司名義上亞馬遜產(chǎn)品,他這邊就申請退稅,這樣子是合理的嗎?
長途大巴車算市內(nèi)交通嘛
老師,我們是鑄造企業(yè),我們發(fā)生的環(huán)保檢測費,安全檢測費什么的,我們該計入什么科目,怎么寫分錄
請問,我們這個月有個出口業(yè)務(wù),但是出口幣種是人民幣,這個出口免稅發(fā)票正常開就行嗎?
老師,那比如含稅價是20450.58元,9%稅率,轉(zhuǎn)公賬20450.58元,發(fā)票怎么開?不含稅價怎么計算?銷售方稅額怎么計算?
不含稅價=含稅價/(1%2B稅率)? ? ? ? 不含稅價*稅率=銷項稅額 20450.58/(1%2B9%)=18762元(不含稅價)? ? ? 18762*9%=1688.58元 發(fā)票總金額是價稅合計額,你算的是對了,發(fā)票的金額和稅額會和你算的是一致的。你可以隨便拿一張發(fā)票自己驗算一遍,熟悉下。