如果貨款(不含稅)是120000元,,稅金 120000*9%=10800元。 加起來是價(jià)稅合計(jì)是 139800元。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為一般納稅人,銷售自行建造的寫字樓取得含稅銷售收入20000萬元,支付政府部門土地價(jià)款5600萬元。計(jì)算銷售寫字樓的增值稅銷項(xiàng)=(20000-5600)/(1+9%)*9%=1188.99萬元 不理解的點(diǎn):20000是含稅銷售收入,為什么不是先換成不含稅銷售收入再扣除土地價(jià)款?如果題中給的是不含稅銷售收入20000萬元應(yīng)該怎么計(jì)算?
含稅價(jià)129000元,稅率9%,貨款120000元,稅金9000元,一共轉(zhuǎn)公賬129000元,請(qǐng)問發(fā)票應(yīng)該怎么開?銷售方稅額計(jì)算方式是不是129000*9%,是不是虧了?
請(qǐng)問老師:貨款不含稅,開了一張發(fā)票金額61082.64元,稅率9個(gè)點(diǎn)。61082.4是含稅價(jià),按道理是61082.4/1+0.09=不含稅價(jià),就是我們要減少的貨款金額吧?
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021 年 6 月提供交通運(yùn)輸服務(wù),開具一張 9% 稅率的增值稅專用發(fā)票,金額 200000 元,稅額 18000 元;銷售一批貨物,開具一張 9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額 100000 元,稅額 9000 元。 問題:主表應(yīng)稅貨物銷售額為什么不是300000?
想接手一所學(xué)校的會(huì)計(jì),學(xué)習(xí)實(shí)操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計(jì)算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個(gè)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人病了,來不了了,報(bào)稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個(gè)體戶,由于1月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報(bào)表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對(duì)定期定額,因?yàn)闆]有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報(bào)的時(shí)候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時(shí)候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,那比如含稅價(jià)是20450.58元,9%稅率,轉(zhuǎn)公賬20450.58元,發(fā)票怎么開?不含稅價(jià)怎么計(jì)算?銷售方稅額怎么計(jì)算?
不含稅價(jià)=含稅價(jià)/(1%2B稅率)? ? ? ? 不含稅價(jià)*稅率=銷項(xiàng)稅額 20450.58/(1%2B9%)=18762元(不含稅價(jià))? ? ? 18762*9%=1688.58元 發(fā)票總金額是價(jià)稅合計(jì)額,你算的是對(duì)了,發(fā)票的金額和稅額會(huì)和你算的是一致的。你可以隨便拿一張發(fā)票自己驗(yàn)算一遍,熟悉下。