同學(xué)你好 不用,出口退稅系統(tǒng)不用申報(bào)
生產(chǎn)企業(yè),本月沒(méi)有出口,擎天出口退稅軟件上面是要零申報(bào)還是直接不用申報(bào)?
生產(chǎn)出口型企業(yè),有內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo),基本上每個(gè)月都能申報(bào)出口退稅,申報(bào)了出口退稅之后,增值稅就不需要繳納了,每個(gè)月都申報(bào)出口退稅不繳納增值稅的話(huà),這樣合適么
我是江蘇無(wú)錫的生產(chǎn)出口企業(yè),現(xiàn)在公司沒(méi)有出口業(yè)務(wù)了,還要每個(gè)月零申報(bào)出口退稅嗎
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)創(chuàng)立初期退稅系統(tǒng)需要做0申報(bào)嗎?是先申報(bào)增值稅還是申報(bào)出口退稅?有沒(méi)有生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)從賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)到退稅申報(bào)相關(guān)的全過(guò)程系列課程?
請(qǐng)問(wèn)老師是報(bào)完增值稅才能做出口免扺退申報(bào)嗎?生產(chǎn)型企業(yè)每個(gè)月都要申報(bào)出口免扺退嗎?沒(méi)有也需0申報(bào)免扺退?
老師:請(qǐng)問(wèn),環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開(kāi)票的話(huà),大類(lèi)屬于什么下面???
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開(kāi)了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒(méi)啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬(wàn)的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開(kāi)具回來(lái),需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤(rùn)表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤(rùn)增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤(rùn)表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過(guò)了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶(hù),如何寫(xiě)分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車(chē),資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒(méi)有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)調(diào)整那個(gè)表?