你好,你是符合總分包形式就可以差額納稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)納稅人提供建筑服務(wù)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,銷售額是以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款以后的銷售額確定?
老師,請(qǐng)問(wèn)“以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額”這句話的意思是差額納稅嗎?而且勞務(wù)分包公司可以選擇差額納稅嗎?
財(cái)稅2016年36號(hào)文, 附件二營(yíng)改增過(guò)渡政策第七部分,建筑服務(wù)第四條: 一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額。 納稅人應(yīng)以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 請(qǐng)問(wèn)是以下意思嗎? 一般計(jì)征時(shí):1.以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用為銷售額計(jì)算應(yīng)納稅額A 2.外地預(yù)交時(shí):以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款B 3.最終本地申報(bào):應(yīng)納稅額(銷項(xiàng)稅)-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交稅款
建筑行業(yè)差額征收,就是以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除支付的分包款后的余額,作為銷售額計(jì)征增值稅的意思。
建筑企業(yè)提供建筑服務(wù)適用一般計(jì)稅方法的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額,這句話對(duì)不對(duì)?
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
那相當(dāng)于這條指的就是總包和專業(yè)分包,沒(méi)勞務(wù)分包的事情了是吧,還是說(shuō)勞務(wù)分包公司在什么情況下可以差額納稅
你好,你上面描述是正確的
勞務(wù)分包沒(méi)有差額納稅
可是甲方要和我們簽訂一個(gè)輔助管理、后勤等業(yè)務(wù)的外包合同,并且要求我們開(kāi)具人力資源外包服務(wù)的發(fā)票,一個(gè)我們沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,并且如果簽訂這樣的合同需不需要什么資質(zhì),而且這樣會(huì)導(dǎo)致我們稅負(fù)增加嗎,具體要怎么操作好一些
這個(gè)資質(zhì)問(wèn)題您要咨詢有關(guān)部門。稅務(wù)開(kāi)票不需要資質(zhì)
如果你是偶然行為可以開(kāi)具的,如果是經(jīng)常行為就是工商要增加經(jīng)營(yíng)范圍