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老師,專管員說應(yīng)該按照3%去入賬,2%的免征也要體現(xiàn)出來,那么整體下來到繳稅的會計分錄是什么???我下面的分錄主營業(yè)務(wù)收入那里豈不是3%的?

老師,專管員說應(yīng)該按照3%去入賬,2%的免征也要體現(xiàn)出來,那么整體下來到繳稅的會計分錄是什么???我下面的分錄主營業(yè)務(wù)收入那里豈不是3%的?
2020-11-09 23:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 23:02

你好,是的,你上面寫的分錄就符合了專管的要求

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快賬用戶6493 追問 2020-11-09 23:48

但是我事實上的主營業(yè)務(wù)收入是1%的啊,現(xiàn)在成了3%的,豈不是對不上數(shù)字了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 23:49

你好,這部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中去了的

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你好,是的,你上面寫的分錄就符合了專管的要求
2020-11-09
不需要,你按你實際需要交去計提就可以,沒有交不做,
2020-04-10
同學(xué),你好,免稅那個計接計到主營業(yè)務(wù)收入可以了,
2022-04-14
你好,2%減免的稅款就是不需要做賬務(wù)處理。
2023-05-03
1.第二季度普票沖紅:借:應(yīng)收賬款(紅字) 5000元貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 4582.5元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 417.5元 2.第三季度專票開具:借:應(yīng)收賬款 5000元貸:主營業(yè)務(wù)收入 4582.5元貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 417.5元 以上兩筆會計分錄中,第一筆是為了沖回第二季度的普票,第二筆是為了開具第三季度的專票。在兩筆分錄中,營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)都相互抵消了,因此不會影響專票的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)。
2023-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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