你好,是的,你上面寫的分錄就符合了專管的要求
增值稅 附加 是按照5%3%2% 來繳納的 那天我在公司所在地的稅務(wù)局問了 說的不用回來補(bǔ)那個2% 那么我在做賬抵那個附加稅的時候就會出現(xiàn)預(yù)繳的少一些 抵下來就是負(fù)數(shù)了 是不是要做一個營業(yè)外收入—稅收減免的這個科目來做那個差額?
我這邊8月暫估收入沖回的時候沒帶稅額,原來科目是借應(yīng)收賬款暫估-2880,貸主營業(yè)務(wù)收入-2880,現(xiàn)在報8月申報表,我需要按2880不含稅的收入從未開票收入減去吧,那我9月會計憑證怎么調(diào)整?。烤唧w的會計科目幫忙說下,我想不通有點
老師,專管員說應(yīng)該按照3%去入賬,2%的免征也要體現(xiàn)出來,那么整體下來到繳稅的會計分錄是什么?。课蚁旅娴姆咒浿鳡I業(yè)務(wù)收入那里豈不是3%的?
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)形政策增值稅已經(jīng)不按3、1,0%處理,是減免了那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么寫? 借銀行存款1000, 貸轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi),減免稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入 老師這樣分錄做的對嗎?那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅具體數(shù)據(jù)是多少啊?按3%去核算,營業(yè)外收入是按3%核算的嗎?
老師,我想咨詢一下下面的問題:就是同一個人如果注冊兩個個體戶營業(yè)執(zhí)照。這兩個個體戶都分別是核定征收。也就是說月不超過三萬,季度不超過九萬是免增值稅和個稅的。那么下一年度。進(jìn)行匯算清繳的時候。個人所得稅個體經(jīng)營所得這塊兒有什么說法嗎? 下一年匯算清繳的時候。個稅個體經(jīng)營所得這塊兒。需要兩戶累計匯算繳納稅款還是全免的呀? 那這個人名下有兩個個體營業(yè)執(zhí)照,都是核定征收的。分別有兩處收入。都不需要考慮繳納個體經(jīng)營所得的問題唄? ?畢競有兩個個體戶的店,有兩處收入啊!
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請問:這道題bc不對嗎
但是我事實上的主營業(yè)務(wù)收入是1%的啊,現(xiàn)在成了3%的,豈不是對不上數(shù)字了嗎?
你好,這部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中去了的