你是不是沒有做稅種核定這個服務這個對應稅率,需要去增加下稅種核定,
申報增值稅的時候電子稅務局增值稅申報表附表一界面都是全灰色的…無法填入數(shù)據(jù)……怎么辦
增值稅一般納稅人,利息收入填在增值稅申報表附表一的一般征收6%的稅率無法填寫是灰色的 需要怎么辦呢?
你好 老師 我想問一下 我們想在增值稅申報表附表一 中填寫6%的稅率 但是我們6%的稅率 是灰色的無法填寫 然后我們增加了一個國標附行業(yè)的經(jīng)紀代理服務(6% ,5%)但是他征收率是寫的0.05 這個可以嗎?
增值稅納稅申報表一,開具發(fā)票數(shù)據(jù)如何填寫,第一欄是灰色的,數(shù)據(jù)無法輸入
老師,一般納稅人做了無票收入,增值稅報表是灰色的填不了是咋回事
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽H〉迷擁椡顿Y時,乙公司各項可辨認資產(chǎn)負債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應享有乙公司2024年的投資收益時,應抵消因銷售商品而導致的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應確認的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個點或是三個點的技術(shù)服務費給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個點的專票給他他那邊可以抵扣還是三個點或是一個點專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補虧損一定要彌補的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險,系統(tǒng)有養(yǎng)老保險,但是沒有醫(yī)療保險,如何增加醫(yī)療保險,還是增加社保的時候醫(yī)療也自動上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點的
采購對賬前都是走預付?對賬后都是走應付?預付賬款是怎么使用的?
假設甲公司員工張三借調(diào)到乙公司,乙公司將張三的工資5000元、社保單位部分1000元、個人部分500元,總計6500元交給甲公司,甲公司的賬務處理?
謝謝老師 我還想問一下 增加這個稅種核定需要我們在網(wǎng)上申請嗎?
這個我看學員反饋只能大廳增加,你電子稅務局,綜合信息,下面去找下看可以進去增加不?之前有一個北京學員說是可以網(wǎng)上增加,別的地區(qū)我看反饋說弄不了,各地不一樣,
好的 謝謝
好,我先回復別的學員了