你好,發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候,減免稅明細(xì)附表都是顯示灰色的,填不了數(shù),主表第16行也填不了,是怎么回事呢?
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模報(bào)增值稅的時(shí)候,減免稅明細(xì)附表都是顯示灰色的,填不了數(shù),主表第16行也填不了,是怎么回事呢?
增值稅一般納稅人,利息收入填在增值稅申報(bào)表附表一的一般征收6%的稅率無(wú)法填寫是灰色的 需要怎么辦呢?
老師,您好,幫忙看下,申報(bào)增值稅的時(shí)候,要填寫無(wú)票收入,但是第一行都是灰色的無(wú)法自己錄入是怎么回事,第二行就可以,是我的操作問(wèn)題嗎?
增值稅納稅申報(bào)表一,開(kāi)具發(fā)票數(shù)據(jù)如何填寫,第一欄是灰色的,數(shù)據(jù)無(wú)法輸入
你好,老師!扶貧捐款怎么開(kāi)票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)(開(kāi)專票時(shí)還不是一般納稅人),對(duì)固定資產(chǎn)折舊額有沒(méi)有影響
購(gòu)進(jìn)的黃沙,暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,能不能先銷售開(kāi)票出去,后面供應(yīng)商再補(bǔ)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
車本來(lái)就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊(cè)資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實(shí)物(車)出資,車的價(jià)格和注冊(cè)資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開(kāi)發(fā)票,是辦自然人營(yíng)業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費(fèi) 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報(bào)漏報(bào)了,還可以補(bǔ)報(bào)嗎?可以解除年報(bào)漏報(bào)的異常嗎
一般納稅人清包工可以開(kāi)專票嗎
老師,您好,我們前年給對(duì)方開(kāi)具了35萬(wàn)元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對(duì)方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)金額有問(wèn)題,要紅沖16萬(wàn)元發(fā)票,我們和對(duì)方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報(bào),你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請(qǐng)先完成當(dāng)期出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單的用途確認(rèn)操作,再辦理增值稅納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。 確定
就是我要填到13%那一欄
你好!無(wú)票收入哪一列不能填寫嗎?你們自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)了嗎?