您好 請問是單位抬頭的通訊費嗎
老師,比如支付一筆通訊費,借管理費用,貸銀行存款。可以嗎?需要過一下往來科目么
老師我今年才發(fā)現(xiàn)去年有一比付款,我走了兩遍管理費用,銀行付款走了一次借管理費用,貸銀行存款,回來發(fā)票走了一次借管理費用 貸應付賬款,我今年給調(diào)整過來借,應付賬款 貸管理費用可以嗎
老師,為了提現(xiàn)往來賬,是不是不管是不是當月發(fā)生的費用都要先計提呢,因為比如,發(fā)生一筆管理費餐費, 不計提的話,借管理費用 貸銀行存款 計提的話 ,就借管理費用 貸其他應付款 借管理費用 貸銀行存款
請問一下員工餐費報銷可以直接借管理費用-福利費,貸銀行存款嗎,不通過貸應付職工薪酬科目,可以嗎
老師,員工宿舍電費,也要通過應付職工薪酬-福利費過一下嗎?直接借:管理費用-福利費,貸:銀行存款,可以嗎?
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
中國電信的通訊費是每個月自動扣款的,然后發(fā)票開給我們。這種要過往來么?
這種不需要 可以扣款的回單跟發(fā)票一起做賬
好的,謝謝。如果發(fā)票來的不及時這種是要掛其他應付款還是預付賬款科目?
要掛其他應付款科目
老師,社保公積金個稅增值稅這些自動扣款的做賬需要放什么憑證么?還是只需要銀行扣款的回單做賬就可以?
只需要銀行扣款的回單做賬就可以