你好!印花稅正常是根據(jù)合同的,如果你合同上面有標明不含稅金額,稅額,就可以按照不含稅金額申報,如果只標明總金額,那就需要按照含稅價申報的。
老師好,我是建安企業(yè)有個問題咨詢 1.我是一般納稅人,取得的材料費和勞務(wù)費專票都有合同,請問印花稅按照含稅價還是不含稅價計算?
老師好!有這么一個問題請教一下,我公司是一個一般納稅人,賣給工地金屬圍擋,還負責安裝,我這個合同怎么簽?zāi)芄?jié)省稅?有的老師說可以按照安裝來簽合同,這樣可以開9%的稅率,請回老師,是安裝費和出售的金屬圍擋都按照9%的稅率開,還是把安裝費和材料費分別按照9%和13答開還是都按照9%開,請老師給詳細解答一下。
請問老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,和甲方簽訂的合同中有標明材料不含稅單價,下面又注明固定含稅包干單價,請問老師,我開專票的單價是按含稅價格開還是不含稅價格開呢?
案例題目:老師,我們有個裝修項目是150w,是三個老板一起做,用我們公司的資質(zhì),除了3個點的專票外,老板說收1.2個點的管理費,還有不有其他什么稅要交?1.2個點會不會虧?? 答:1、管理費:按合同總價收1.2%屬于行業(yè)的正常水平,可行 稅費:增值稅3%+附加稅12%+企業(yè)所得稅(1%-2%)+印花稅0.03% 提問的問題:(1)這個企業(yè)所得稅1%-2%是什么意思?沒理解 (2)這個收管理費按合同價的1.2%收取,對于提供資質(zhì)這方,簽合同價金額時是不含稅好還是含稅金額好?
老師,我們是建筑公司小規(guī)模納稅人,簽訂了一份采購合同,里面分別包含材料和人工,需要安裝的,我是按照材料和勞務(wù)分別開具的發(fā)票,這樣有問題嗎沒有問題
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
好的 那我開具出去的增值稅專票也是遵循這個標準?
你好!是的呢!印花稅主要是根據(jù)合同來判定的。
明白了,十分感謝老師的耐心解答,五星好評
你好!謝謝你的認可!