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紅沖的專用發(fā)票怎么申報增值稅

2020-11-08 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-08 15:12

你好 你們自己開的在銷售額一欄填寫負數(shù)

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快賬用戶3714 追問 2020-11-08 15:13

自己開的紅沖票在銷售額欄填寫負數(shù)是嗎?可以填寫負的?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 15:17

你好 是的 可以填寫負數(shù)

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快賬用戶3714 追問 2020-11-08 15:19

上月入賬的本月已紅沖的銷售 成本都紅沖回來?

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齊紅老師 解答 2020-11-08 15:48

你要退貨的話就是紅沖

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快賬用戶3714 追問 2020-11-08 15:49

沒退貨,就是上個月重復(fù)開了票

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齊紅老師 解答 2020-11-08 15:50

成本做了兩次就沖一次 沒多做不用

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你好 你們自己開的在銷售額一欄填寫負數(shù)
2020-11-08
你好,這個你在對應(yīng)的項目里面填負數(shù)就可以了。 其實正常讀入銷項的時候,它會自動減去的。
2024-06-17
你是銷售方,發(fā)票沖紅?
2023-02-06
那就是零申報就行的
2023-10-13
你好,根據(jù)你的描述,增值稅是按0申報?
2021-04-25
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