計(jì)入營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入
季度銷售額小于30萬,銷項(xiàng)免稅計(jì)入哪個(gè)科目,是計(jì)入其他收益還是營業(yè)外收入
老師。小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅額免征,是計(jì)入“其他收益”還是營業(yè)外收入—增值稅減免
老師,小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)季度銷售額達(dá)不到30萬,銷項(xiàng)稅額計(jì)入營業(yè)外收入,是按銷售收入乘以3%計(jì)入還是按1%計(jì)入
2024 年小規(guī)模季度是不超過 30 萬免稅嗎?免的增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入還是其他收益呢
小規(guī)模季度銷售額30萬免交增值稅,這個(gè)30萬包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入對(duì)不?
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個(gè)在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟(jì)法中人大和常委分不清,什么時(shí)候找人大,什么時(shí)間找人大常委會(huì)。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個(gè)職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報(bào)個(gè)稅,上個(gè)月又更正了申報(bào)交了189元的個(gè)稅,稅局還罰款了200,這個(gè)個(gè)稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的外網(wǎng)施工費(fèi)和市政配套費(fèi)屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請(qǐng)問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費(fèi)開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費(fèi)差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請(qǐng)問如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
這部分營業(yè)外收入也要計(jì)征所得稅嗎
其他收益什么情況才用到
其他收益”項(xiàng)目,計(jì)入其他收益的政府補(bǔ)助在該項(xiàng)目中反映。 同時(shí),該科目專門用于核算與企業(yè)日?;顒?dòng)相關(guān)、但不宜確認(rèn)收入或沖減成本費(fèi)用的政府補(bǔ)助。
比如哪些呢
,如軟件行業(yè)收到的增值稅即征即退返還的稅款. 借:銀行存款、其他應(yīng)收款 貸:其他收益
免稅銷項(xiàng)稅額可以是計(jì)入營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助嗎,跟補(bǔ)貼收入有區(qū)別嗎,也要計(jì)征所得稅嗎
一、增值稅出口退稅、直接減征或免征增值稅、增加計(jì)稅抵扣額、抵免部分稅額等稅收優(yōu)惠形式,都不屬于政府補(bǔ)助。 二、政府補(bǔ)助的特征包括: 1、政府補(bǔ)助是無償?shù)模?2、企業(yè)從政府直接取得資產(chǎn); 3、政府資本性投入不屬于政府補(bǔ)助。 三、屬于政府補(bǔ)助的有: 1、先征后返(退)、即征即退等稅收優(yōu)惠形式。 2、財(cái)政貼息、研究開發(fā)補(bǔ)貼、政策性補(bǔ)貼。 四、政府補(bǔ)助,是指企業(yè)從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn),但不包括政府作為企業(yè)所有者投入的資本。
免稅收入計(jì)入營業(yè)外收入,最后形成應(yīng)稅所得,當(dāng)然要交納企業(yè)所得稅。
這部分補(bǔ)貼可以明細(xì)是政府補(bǔ)助了吧
小于30萬免征的增值稅,屬于免征增值稅不屬于政府補(bǔ)助的范圍