您好同學(xué),少支付的部分記入到營業(yè)外收入。
老師,對(duì)方開的發(fā)票比實(shí)際支付金額多幾十塊錢怎么入賬,還有就是發(fā)票金額比實(shí)際支付少幾塊錢又是怎么入賬
老師,請問下,我們實(shí)際支付的金額比發(fā)票開的金額少,那么這差額部分要怎么入賬?
你好,請問下發(fā)票金額比實(shí)際支付的金額少一塊多,也不會(huì)補(bǔ)發(fā)票給我們了,這種情況怎么做賬
老師你好,我們收到了一張發(fā)票 發(fā)票金額比實(shí)際支付的金額少了0.01元 要怎么入賬呢
對(duì)方開的專用發(fā)票金額要大于我們實(shí)際支付的金額,并且發(fā)票已抵扣認(rèn)證,這種要怎么處理,怎么做賬,差額部分和稅務(wù)怎么做
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
好的,謝謝老師
沒事,不客氣,如果滿意請幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝。