你好;? ? 差額是優(yōu)惠的金額的話; 那你? 就做; 借成本或者費用; 進項稅貸 銀行存款 ; 營業(yè)外收入? ?

老師,請問下,我們實際支付的金額比發(fā)票開的金額少,那么這差額部分要怎么入賬?
收到的采購專票金額大于實際付款金額,怎么賬務處理,進項稅要按發(fā)票稅額全部勾選嗎
對方開的專用發(fā)票金額要大于我們實際支付的金額,并且發(fā)票已抵扣認證,這種要怎么處理,怎么做賬,差額部分和稅務怎么做
老師,我們公司采購一批貨,我們支付的方式是,一部分現(xiàn)金支付,一部分公司自己的產品抵扣,但對方開票只給我們開實付金額的部分,不開產品抵扣的部分,導致發(fā)票和合同總金額不一致,請問這樣可以么?我賬務處理又該怎么做呢?
沒有稅費支付記錄,海關繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調整怎么調整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產里轉到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)
如果不是優(yōu)惠金額呢
?不是優(yōu)惠的; 就掛應付賬款掛著; 看后期 怎么處理 是否支付才好做分錄的 ;? ?不然就得紅沖發(fā)票的??