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老師,員工自己交的水電費發(fā)票我給認(rèn)證了,增值稅也報了,但是我這個稅額沒有入賬,這個怎么調(diào)呢

2020-11-06 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-06 16:43

您好,次月,把這個賬做上去就好

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快賬用戶6984 追問 2020-11-06 16:43

怎么做賬呢,這個員工自己交的不應(yīng)該認(rèn)證吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 16:45

您好,員工交錢給單位,單位代繳,是這樣嗎?

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快賬用戶6984 追問 2020-11-06 16:46

是的,我現(xiàn)在情況是已經(jīng)認(rèn)證了,然后稅也報了,但是這個認(rèn)證的稅我沒記賬,我想問下這樣的情況因為下個月進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2020-11-06 16:49

您好,到時候直接在申報表上轉(zhuǎn)出進項稅即可,就不入賬了。這樣簡便些。

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快賬用戶6984 追問 2020-11-06 16:51

老師,是這樣的,因為我賬面上還有帶認(rèn)證進項稅額,我已經(jīng)根據(jù)繳納的稅計提了增值稅和認(rèn)證了相對應(yīng)的進項稅,就是現(xiàn)在對不上了

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:04

您好,沒事的,下個月申報完就一致了。

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快賬用戶6984 追問 2020-11-06 17:09

那老師,這樣的情況下,不就和勾選認(rèn)證平臺每個月統(tǒng)計的數(shù)據(jù)不一致了嗎,就是借進項稅額貸待認(rèn)證進項的金額和勾選平臺

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:34

您好,您當(dāng)月不入賬,本來就已經(jīng)不一致了的呢,這個月再入沒意義了呢

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快賬用戶6984 追問 2020-11-06 18:20

是這個月收到的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2020-11-06 18:53

您好,不是說,這個票已經(jīng)認(rèn)證,已經(jīng)繳納增值稅了嘛?這個月交的不是上個月的稅嗎?

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您好,次月,把這個賬做上去就好
2020-11-06
同學(xué)你好,如是認(rèn)證了,先計入進項稅額;下個月做進項稅額轉(zhuǎn)出 借,管理費用 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出 就可以;
2020-11-09
你好,這樣要做進項稅額轉(zhuǎn)出,你這個并不是公司承擔(dān)的支出和費用。
2020-11-06
借工程施工水電費貸銀行還款確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù),成本匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
2024-05-22
你好? ?4月做的分錄是借:管理費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅? ? 貸:銀行存款 ?5月做 :借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸??應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅? 自己去調(diào)整下分錄? ?
2021-05-31
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