您好,次月,把這個賬做上去就好
老師,員工自己交的水電費發(fā)票我給認(rèn)證了,增值稅也報了,但是我這個稅額沒有入賬,這個怎么調(diào)呢
員工水電費自己交,然后員工交的含稅價,這個水電費的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,這樣怎么入賬呢
老師我們是施工方,,然后水電費的戶名都是開發(fā)方的,現(xiàn)在我們自己繳納水電費,但是發(fā)票開給甲方了,那么我們繳納的這個水電費怎么入賬呢
老師你好,我們公司提供職工住宿,住宿不用錢但是水電費要員工自己承擔(dān),發(fā)工資的時候就把員工自己承擔(dān)的水電費扣了,老師這個分錄怎么寫呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
怎么做賬呢,這個員工自己交的不應(yīng)該認(rèn)證吧?
您好,員工交錢給單位,單位代繳,是這樣嗎?
是的,我現(xiàn)在情況是已經(jīng)認(rèn)證了,然后稅也報了,但是這個認(rèn)證的稅我沒記賬,我想問下這樣的情況因為下個月進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣怎么記賬呢
您好,到時候直接在申報表上轉(zhuǎn)出進項稅即可,就不入賬了。這樣簡便些。
老師,是這樣的,因為我賬面上還有帶認(rèn)證進項稅額,我已經(jīng)根據(jù)繳納的稅計提了增值稅和認(rèn)證了相對應(yīng)的進項稅,就是現(xiàn)在對不上了
您好,沒事的,下個月申報完就一致了。
那老師,這樣的情況下,不就和勾選認(rèn)證平臺每個月統(tǒng)計的數(shù)據(jù)不一致了嗎,就是借進項稅額貸待認(rèn)證進項的金額和勾選平臺
您好,您當(dāng)月不入賬,本來就已經(jīng)不一致了的呢,這個月再入沒意義了呢
是這個月收到的發(fā)票
您好,不是說,這個票已經(jīng)認(rèn)證,已經(jīng)繳納增值稅了嘛?這個月交的不是上個月的稅嗎?