先投資的時候做的是 貸方庫存商品,庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,不影響損益。所以視同銷售后要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
老師這題不是說成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛,只是收入沒有確定嘛!為什么還早減70,碰到這種感覺真煩,做題思路是對的,這中就容易讓人消磨不透的
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師這道題不會做,麻煩講一下 老師的講解是黑筆寫的,答案是正確的,我的理解有點偏差, 鉛筆寫的這部分,20201231日時,第一次年末也要付款,為什么算攤余成本時,第一次付款的500萬不減,如果按我的思路算下去,第四年,攤余成本成負數(shù)了,我知道肯定是錯的,但是我不明白,第一年的攤余成本到底怎么計量按黑筆寫的,我理解的就是2020年末,都沒給人家付第一筆500萬啊, 謝謝老師,我意思是20200101簽合同,每年末付款,那就要20201231付款的啊,為什么算攤余成本,按沒付款的長期應(yīng)收2000-300算呢題目中沒說20201231付沒付第一筆500萬,也沒說20211231付500的事情[尷尬]所以我糾結(jié)的點,就在于正常如果題目沒告訴第一年付不付錢的事情,就默認沒付款這樣算攤余成本嗎
您好,老師,我咨詢個問題,我是勞務(wù)公司,然后我們有個配套的建筑公司,我這邊就是給建筑公司開勞務(wù)費發(fā)票的,然后今年我們有一個合同是已經(jīng)完工了,今年需要全部確認收入,但是我勞務(wù)公司的人工今年只做了70%,還有30%沒有做進來,現(xiàn)在是真的做不進來,我想著要不然就預(yù)提一次工資,直接借方進項目成本,貸方就是掛一個人,那我這個業(yè)務(wù)怎么處理呢,我做了這個業(yè)務(wù),我這個月是不是得繳納工會經(jīng)費呢,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,那明年在做這個項目的時候報上來的工資表我又該怎么充呢,假如說后面就發(fā)生80萬的人工費,那剩下的20萬怎么辦,
老師,您好!短期投資買入賣出是屬于持有收益,還是處置收益
你好老師請問一下個人所得稅,工資11萬的是不需要繳稅嗎?
請問老師,工程服務(wù)開發(fā)票的時候,有個是否為同一地址,選了否,讓填個碼,這個碼怎么填
管家婆系統(tǒng)倉庫物料采用加權(quán)平均法,領(lǐng)料的時候和加權(quán)平均法的價格有差異,這個怎么處理
老師 請教一下 我收到貨款、 發(fā)票日期不一樣 有時候提前 有時候 退后、這樣我在做銀行收款時候 附上 我開出去的發(fā)票、可以嗎 還是要 在開出發(fā)票當(dāng)天 單獨記一筆、 另外 開出發(fā)票給對方的時候 一定要沖紅無票收入嗎
你好 請問大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫 我復(fù)讀那一年嗎
我公司24年計提的費用是含稅費用,今年發(fā)票回來我把賬務(wù)調(diào)整了,所得稅匯算清繳調(diào)整應(yīng)該在哪里做調(diào)整了
老師,投資的溢價款借:銀行存款,貸:資本公積-資本溢價,資本溢價還需要設(shè)明細科目嗎,比如是王總或李總。
老師,自己的畢業(yè)論文可以用在中級管理會計考試的論文上嗎
去年7月開了一筆125元銷售發(fā)票,計入開票收入,又發(fā)生了一筆250元銷售單計入未開票收入,但業(yè)務(wù)員忘了以前開過發(fā)票,就讓會計開了張累計375元的發(fā)票,會計就沖了375元未開票收入,計了375元開票收入,現(xiàn)在今年怎么處理,紅沖125的發(fā)票嗎