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老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄?

老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄?
2020-11-06 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-06 15:19

你在報增值稅時候?增值稅是當月申報上月的,而票據(jù)是哪個月開具就在哪個月申報。舉個列子,現(xiàn)在是11月,你申報的增值稅是10月份的,而你現(xiàn)在開的稅票是11月的。沒有辦法在10月體現(xiàn)。是不是這個原因?我通過你的描述是這樣理解的,導致不匹配的,如果不對,我們再探討

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快賬用戶8622 追問 2020-11-06 16:16

10負數(shù)發(fā)票也是10月開的。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 16:37

意思就是也是申報的10月份的,沖票也是10月份開具的

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快賬用戶8622 追問 2020-11-06 17:09

嗯 ,10月份的普票正數(shù)發(fā)票稅額比負數(shù)發(fā)票稅額小。我在填附表一時在開具其他發(fā)票處按正負數(shù)差額填的,電子稅務局只有正數(shù)數(shù)據(jù)。我調(diào)了之后就比對不通過。

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:14

不能調(diào),稅控發(fā)票開具發(fā)票后系統(tǒng)自動生成,負數(shù)就是負數(shù),你用負數(shù)去比對,即便你要調(diào)也是調(diào)在未開發(fā)票收入欄里

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快賬用戶8622 追問 2020-11-06 17:36

好吧,那我報了 交了費還能更正申報么?還是要去大廳申報?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 19:53

可以更正申報,但是退稅只能去大廳

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快賬用戶8622 追問 2020-11-07 09:39

不用退稅吧,加上開的專票要一部分稅。

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齊紅老師 解答 2020-11-07 09:48

是不用退稅的。只要你企業(yè)還要發(fā)生業(yè)務,其實就沒有必要退稅。

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您好,負數(shù)發(fā)票要按照稅率分別填在納稅申報表的
2020-11-06
你在報增值稅時候?增值稅是當月申報上月的,而票據(jù)是哪個月開具就在哪個月申報。舉個列子,現(xiàn)在是11月,你申報的增值稅是10月份的,而你現(xiàn)在開的稅票是11月的。沒有辦法在10月體現(xiàn)。是不是這個原因?我通過你的描述是這樣理解的,導致不匹配的,如果不對,我們再探討
2020-11-06
你好 ; 可以手動修改下的
2022-01-10
這個是無法報稅的,必須暫估一筆收入,使全月的收入金額大于等于0,才能完成報稅工作。
2020-11-12
按你發(fā)票的金額稅額填寫的
2022-08-01
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