你在報增值稅時候?增值稅是當月申報上月的,而票據(jù)是哪個月開具就在哪個月申報。舉個列子,現(xiàn)在是11月,你申報的增值稅是10月份的,而你現(xiàn)在開的稅票是11月的。沒有辦法在10月體現(xiàn)。是不是這個原因?我通過你的描述是這樣理解的,導致不匹配的,如果不對,我們再探討
老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄?
老師咨詢一個問題 我在報增值稅申報時 開了兩張普票 一張正數(shù)發(fā)票稅額是481.8 一張負數(shù)發(fā)票稅額是-9095.6這張負數(shù)發(fā)票是開的清單里面有13%的稅也有6%的稅 我按凈值改了開具其他發(fā)票的金額和稅額 但是比對不通過 這個要這么弄?
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開具了一張負數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開具了金額小于這張負數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候,點擊了一表集成,顯示的也是負數(shù)金額,我應該如何報稅呢?
老師你好 是這樣的 我們是增值稅一般納稅人 上個月開的有兩張發(fā)票需要作廢的 但是忘記了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 也已經(jīng)開出負數(shù)發(fā)票了 但是在報稅的時候也是要把這兩張發(fā)票金額給報上去嗎
老師好,咨詢一下,我上月開了一張紅字發(fā)票,有開了一張正數(shù)發(fā)票,總金額是相等的,但是稅額和價額,剛好差了0.01元,價格0.01,稅額-0.01這個月沒有開具其他發(fā)票,這月怎么什么
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務怎么確認收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務資金400萬元,稅前債務資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為( )萬元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導出來呢,導出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
10負數(shù)發(fā)票也是10月開的。
意思就是也是申報的10月份的,沖票也是10月份開具的
嗯 ,10月份的普票正數(shù)發(fā)票稅額比負數(shù)發(fā)票稅額小。我在填附表一時在開具其他發(fā)票處按正負數(shù)差額填的,電子稅務局只有正數(shù)數(shù)據(jù)。我調(diào)了之后就比對不通過。
不能調(diào),稅控發(fā)票開具發(fā)票后系統(tǒng)自動生成,負數(shù)就是負數(shù),你用負數(shù)去比對,即便你要調(diào)也是調(diào)在未開發(fā)票收入欄里
好吧,那我報了 交了費還能更正申報么?還是要去大廳申報?
可以更正申報,但是退稅只能去大廳
不用退稅吧,加上開的專票要一部分稅。
是不用退稅的。只要你企業(yè)還要發(fā)生業(yè)務,其實就沒有必要退稅。