你這個(gè)數(shù)據(jù),借方和貸方合計(jì)要一樣的,你先手工看一下你借貸方平?jīng)]有
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)。給我,我這邊錄入進(jìn)去,試算不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師,我現(xiàn)在新進(jìn)的一家公司,之前一直沒有建賬?,F(xiàn)在我這邊讓老板提供了一份公司實(shí)際存在的應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付以及短期借款的款合計(jì)匯總數(shù)給我,我這邊錄入期初余額,試算結(jié)果不平衡,請問是需要怎么調(diào)整
老師,請問我現(xiàn)在的公司以前沒有建過內(nèi)賬,現(xiàn)在公司要打算建,老板現(xiàn)在讓我先把應(yīng)收應(yīng)付建進(jìn)去,銀行卡那些他還沒有整理出來,我現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)只錄入了嗎應(yīng)收應(yīng)付,但是報(bào)表不平的該怎么辦?
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬,我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,我的應(yīng)收賬款期末借方有46000,預(yù)收貸方46000,其實(shí)他們是一個(gè)老板2家公司,之前的會計(jì)搞錯(cuò)了,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢!實(shí)際上應(yīng)該是平的
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
老師,公司這邊一直沒有手工這一塊
老板提供你的數(shù)據(jù),你首先要保證他的借貸方是平的,所以你的把這些數(shù)先核一下借貸平不
老師,你的意思是老板提供的數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付是平衡的,才行對嗎
同學(xué),你好,是呀,不平衡,你上賬也不平的。
老師,那要是截止10月實(shí)際應(yīng)收的款要多一些,應(yīng)付的款要少一些,那怎么弄呀
這個(gè)和建賬有關(guān)系嗎,這兩個(gè)數(shù)據(jù)也沒有必然的聯(lián)系呀
老師,你的意思是應(yīng)收應(yīng)付的老板那里也必須是平衡的才行?
不管哪個(gè)科目,借方累計(jì)和貸方累計(jì)是平的 ,不要管是哪個(gè)科目的余額
但是我是根據(jù)老板給的數(shù)據(jù)給我的,填寫出來的確是不平的
所以會計(jì)就要看哪不平,調(diào)整數(shù)據(jù)的