你好 你19年當(dāng)時是報了收入 和增值稅的 是嗎 ? 那你現(xiàn)在紅沖的話需要走以前年度損益調(diào)整來沖收入的 你們是業(yè)務(wù)取消了還是什么情況 ? 你紅沖19年的發(fā)票 也得按19年的稅率來紅沖處理的 。 你還會在開發(fā)票出去嗎?
我們公司20年10月份沒有銷售收入,但沖紅了一張19年3月份的一張發(fā)票,價稅合計金額沒變,由于增值稅稅率不同導(dǎo)致有收入和負的增值稅,該怎么處理
5月份開具一張增值稅發(fā)票,當(dāng)時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發(fā)票收入沒有做進去,導(dǎo)致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調(diào)整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
去年1月財務(wù)人員開出兩張增值稅專用發(fā)票,次月報稅時才發(fā)現(xiàn)多開一張,聯(lián)系對方后,其未取得發(fā)票就已經(jīng)認證抵扣,協(xié)商未果。當(dāng)月進項大于銷項,我方未實際繳納增值稅,也導(dǎo)致年末收入與申報不一致。今年2月對方同意調(diào)整,我們就下載開出來一張紅沖發(fā)票,導(dǎo)致本月收入與銷項與月報表不一致,我該怎么申報,紅沖的收入和銷項怎么處理,
福利費計入了管理費用沒有計入主營業(yè)務(wù)成本里有稅務(wù)風(fēng)險嗎
你好,跨境電商的收入,是需要根據(jù)報關(guān)單的金額,開具0稅率發(fā)票嗎?還是按照企業(yè)支付寶收到的金額提現(xiàn)做收入?
承兌貼息收入做憑證需要計稅嗎
老師好!我們是建筑公司一般納稅人,接了光伏設(shè)備運行維護項目,要開9個點的發(fā)票?項目名稱可開建筑服務(wù)一維修服務(wù)嗎
老師,請問我們購買國有土地,合同約定2023.07.20日之前交于乙方,使用權(quán)50年,我們是2023.09月交納的契稅和印花稅等, 請問我們計提無形資 產(chǎn)攤銷應(yīng)該從什么時間開始,到什么時候結(jié)束
快遞公司開過來的專票 可以用來勾選抵扣嗎
老師麻煩問一下,個體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對方開3%的專票嗎,謝謝老師
請問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
是當(dāng)時備注里的工程項目寫錯了,對方當(dāng)時未發(fā)現(xiàn),對方10月初就要求重開了,老板娘也不知道有稅率差,所以是先開,過幾天再沖紅的,這個賬怎么做呢?
你好? ?那你現(xiàn)在紅沖19年的? ?我看下你19年當(dāng)時開票出去怎么做分錄的 。 我這樣好判斷怎么來紅沖。 就算你再次10月開票出去 你記得也得開19年當(dāng)時的稅率的??