印花稅按稅法固定是合同書立的金額,包含運保費的金額
老師好,請問出口單位銷售收入所繳納的印花稅是不是要將運費沖減收入的那一塊沖減收入去掉再進行印花稅的核算?還是運保費不沖減直接用總收入進行計算印花稅?
老師您好,年末了領導要算利潤。經理用含稅的售價減去含稅的進價。(正常應該是不含稅的收入,減掉不含稅的進價再減去所花銷的費用) 平時花的電費材料。也有進項稅可以抵扣了,那領導算賬的時候,我們是把這些費用按含稅價算嗎
老師,小企業(yè)會計準則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務處理,后面再按次申報,我應該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
請問老師,計算企業(yè)所得稅的時候需要去掉增值稅嗎?比如一般納稅人企業(yè),一件商品售價含稅50,進價含稅30,那計算企業(yè)所得稅的時候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出,還有附加稅那些嗎?還是直接用50減30再減附加稅那些?具體企業(yè)所得稅的公式是?
外貿企業(yè),采購的商品都是暫估的,沒有收到發(fā)票,出口也開了零稅率發(fā)票,確認了收入。目前只收到一張采購發(fā)票和一筆貨款,這個印花稅應該怎么報呢?是確認收入就報,還是等發(fā)票收齊收匯后再報? 采購和銷售的金額是按含稅金額還是不含稅計算呢? 國內運輸費是不是也需要算進去?
這個季度盈利 以前年度是虧損的 那這個季度申報所得稅的時候會彌補以前年度虧損而不用交所得稅嗎
老師,請問掛靠費進什么科目
請問,發(fā)行股票取得長期股權投資30%份額,發(fā)行股票的傭金能不能計入長期股權投資的初始成本?
老師,賬務處理時,借:其他應收款。貸:銀行存款,這樣的分錄對嗎?我剛來公司,老員工是這樣做的,還有社保的計提借:管理費用-社保,其他應收款,貸:其他應付款,支付社保時,借:管理費用,其他應收款,貸:銀行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以這樣做分錄嗎
老師好,我單位是物資采購,采購一批空調,銷售出去,打孔的費用是我單位承擔,需要找人打孔,找個人劃算還是找公司劃算?這部分是幾個稅點?可以抵扣嗎?
老師請問一下,怎么在公司個稅系統上操作退稅。
老師,25年5月做賬借:利潤分配-未分配利潤,月底要從貸方結轉嗎?要先結轉到本年利潤嗎?
做出租車取得的發(fā)票,怎么不能抵扣呢??
老師你好,請問我們采購是93,銷售81,但是成本按了72來計算,那會出現什么結果
需要做個人所得稅清算條件,
那就是說根據實際開票的金額來是吧
不用考慮海運費?
按合同上簽訂金額,若果合同簽訂的CIF價格,就包含運保費
這么說吧,如果開票額是10000元,這個是cif價,然后擎天系統這個月做了2000元的海運費的沖減,那么是按10000元計算還是按8000元來計算?
按10000元為印花稅計稅基礎
好的,謝謝老師
不客氣的,不客氣的