印花稅按稅法固定是合同書立的金額,包含運保費的金額
老師好,請問出口單位銷售收入所繳納的印花稅是不是要將運費沖減收入的那一塊沖減收入去掉再進行印花稅的核算?還是運保費不沖減直接用總收入進行計算印花稅?
老師您好,年末了領(lǐng)導要算利潤。經(jīng)理用含稅的售價減去含稅的進價。(正常應(yīng)該是不含稅的收入,減掉不含稅的進價再減去所花銷的費用) 平時花的電費材料。也有進項稅可以抵扣了,那領(lǐng)導算賬的時候,我們是把這些費用按含稅價算嗎
老師,小企業(yè)會計準則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報,我應(yīng)該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
請問老師,計算企業(yè)所得稅的時候需要去掉增值稅嗎?比如一般納稅人企業(yè),一件商品售價含稅50,進價含稅30,那計算企業(yè)所得稅的時候需要換算成不含稅收入扣掉不含稅支出,還有附加稅那些嗎?還是直接用50減30再減附加稅那些?具體企業(yè)所得稅的公式是?
外貿(mào)企業(yè),采購的商品都是暫估的,沒有收到發(fā)票,出口也開了零稅率發(fā)票,確認了收入。目前只收到一張采購發(fā)票和一筆貨款,這個印花稅應(yīng)該怎么報呢?是確認收入就報,還是等發(fā)票收齊收匯后再報? 采購和銷售的金額是按含稅金額還是不含稅計算呢? 國內(nèi)運輸費是不是也需要算進去?
老師我7月的資產(chǎn)負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
那就是說根據(jù)實際開票的金額來是吧
不用考慮海運費?
按合同上簽訂金額,若果合同簽訂的CIF價格,就包含運保費
這么說吧,如果開票額是10000元,這個是cif價,然后擎天系統(tǒng)這個月做了2000元的海運費的沖減,那么是按10000元計算還是按8000元來計算?
按10000元為印花稅計稅基礎(chǔ)
好的,謝謝老師
不客氣的,不客氣的