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我這月開的一張稅率是6的負(fù)數(shù)發(fā)票,其他的都是13的正常發(fā)票,等到12月申報11月增值稅時,有沒有問題?

2020-11-05 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-05 13:00

同學(xué)你好 只要之前開過6%的正數(shù)發(fā)票就可以

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快賬用戶1048 追問 2020-11-05 13:03

因我公司是一般納稅人,附表一,是13、6的稅率是分開填報的,擔(dān)心,6的那一欄,顯示負(fù)數(shù)收入,不能正常申報增值稅及稅控盤清卡

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齊紅老師 解答 2020-11-05 13:36

是的 在電子稅務(wù)局不可以自己報 需要去辦稅廳報送 因為有負(fù)數(shù)的收入

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快賬用戶1048 追問 2020-11-05 13:39

那假如,我這個月6個稅率正常發(fā)票,加上這個負(fù)數(shù)發(fā)票,總的不是負(fù)數(shù),可以在電子稅務(wù)局申報吧?

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快賬用戶1048 追問 2020-11-05 13:41

意思是6稅率的發(fā)票,合計不是負(fù)數(shù),可以自行申報嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 13:50

這個月6個稅率正常發(fā)票,加上這個負(fù)數(shù)發(fā)票,總的不是負(fù)數(shù),可以在電子稅務(wù)局申報

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快賬用戶1048 追問 2020-11-05 13:52

老師,那我能不能 先不開負(fù)數(shù)發(fā)票,我把13稅率的發(fā)票,開給客戶后。等6稅率的發(fā)票開的金額足夠多了,我再開這張6稅率負(fù)數(shù)發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 13:56

這個看你和客戶的約定吧

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快賬用戶1048 追問 2020-11-05 13:58

對客戶沒影響吧,客戶已經(jīng)把錯誤稅率的發(fā)票退給我了,對方也沒認(rèn)證。我把正確稅率的發(fā)票給客戶,至于我什么時候開負(fù)數(shù)發(fā)票,對客戶沒影響吧?

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:15

哦哦 那就是你先多交一部分稅款

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快賬用戶1048 追問 2020-11-05 14:23

謝謝老師,明白了

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齊紅老師 解答 2020-11-05 14:43

不客氣 祝您工作順利 事事順心

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同學(xué)你好 只要之前開過6%的正數(shù)發(fā)票就可以
2020-11-05
您好。。您13的稅率是屬于開錯的嗎?正常應(yīng)該開9是嗎?
2022-02-17
復(fù)數(shù)自己申報不能通過要去大廳申報。
2024-03-07
可以這個可以,你這個現(xiàn)在補上稅種核定就可以,你問下你大廳,不行就直接順便去大廳申報就可以,
2021-01-06
同學(xué),你好 可以申報的
2023-06-07
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