你好,如果涉及稅會差異或者納稅調(diào)整的用遞延所得稅,如果涉及的是當(dāng)期損益當(dāng)期所得稅適用應(yīng)交所得稅
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整,什么時考慮遞延所得稅,什么時考慮應(yīng)交所得稅
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整分錄 什么時候調(diào)所得稅 什么時候調(diào)整所得稅時也要調(diào)整遞延所得稅
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)和前期差錯那塊,什么時候需要考慮遞延所得稅?什么時候需要調(diào)整應(yīng)交所得稅?
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),對所得稅的影響,什么時候用遞延所得稅,什么時候用應(yīng)交所得稅,假設(shè)稅法都允許調(diào)整所得稅
老師,您好!日后事項(xiàng)調(diào)整什么時候應(yīng)該調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債呢?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
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老師 能解釋一下為什么未決訴訟需要兩個都做調(diào)整?
你好,因?yàn)槲礇Q訴訟是沒有判決的,只有判決了才能扣除,所以當(dāng)期調(diào)增,未來可以扣除,未來就是遞延