你好,是的,可以這樣做
老師,入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了的暫估商品,要紅沖,怎么紅沖呢?直接寫(xiě)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字,貸:應(yīng)付賬款暫估紅字可以嗎?
老師 暫估入賬沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本發(fā)生退貨 借:庫(kù)存商品-暫估入賬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬(紅字) 暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本發(fā)生退貨完整分錄是什么???
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
暫估庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)已做分錄 借:庫(kù)存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷(xiāo),還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:暫估應(yīng)付款-1000
請(qǐng)問(wèn)下 做賬 暫估借 庫(kù)存商品 5000 貸應(yīng)付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000貸庫(kù)存商品 5000。紅沖的時(shí)候怎么紅沖啊
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎