您好,根據(jù)您的分錄,A借貸方相抵,合在一起,分錄是收B20,所以計(jì)其他應(yīng)付款
借: 銀行存款 20萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款 A 20萬(wàn) 借:應(yīng)收賬款 A 20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 B 20萬(wàn) 老師,下面這個(gè)分錄有問(wèn)題嗎?這筆業(yè)務(wù),實(shí)際應(yīng)該收A20萬(wàn)的,但怎么變成應(yīng)付B20萬(wàn)呢
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司承接一項(xiàng)工程,甲方代付農(nóng)民工工資,這筆錢從我們的應(yīng)收賬款中扣除,收到應(yīng)收賬款時(shí),我的分錄是這樣的,借:銀行存款100萬(wàn),其他應(yīng)付款~農(nóng)民工工資20萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款120萬(wàn),這個(gè)20萬(wàn)其他應(yīng)付款一直掛在賬上,后面我可不可以開票進(jìn)來(lái)把這20萬(wàn)沖掉,借:工程施工~人工費(fèi)20萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款20萬(wàn)
我想問(wèn)假如暫估成本40萬(wàn),分錄是借,成本貸應(yīng)付賬款-暫估。收到20萬(wàn)的發(fā)票,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸應(yīng)付賬款a公司。等到有了銀行,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月公司借款A(yù)公司,做賬 借 銀行存款 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 這個(gè)還款20萬(wàn),多還了10萬(wàn),做賬還是可以借 其他應(yīng)付款 20 貸 銀行存款嗎
請(qǐng)問(wèn)老師上月多付供應(yīng)商20萬(wàn) 本月貨款30萬(wàn),把上月20元抵扣,還有10萬(wàn)沒(méi)有付 上月是借:應(yīng)付賬款20萬(wàn) 貸:銀行存款20萬(wàn) 本月是借庫(kù)存商品30萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款30萬(wàn) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 下面這個(gè)分錄怎么寫
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來(lái),沒(méi)有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來(lái)工商注銷,怎么選簡(jiǎn)易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購(gòu)的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購(gòu)運(yùn)費(fèi),都沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)???
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎