您好 應(yīng)該修改上季度增值稅申報(bào)表
你好,小規(guī)模納稅人,核定征收,上個(gè)季度有張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,這個(gè)季度沖紅開(kāi)出正確的金額,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
上季度有一張普通發(fā)票忘記作廢,申報(bào)數(shù)沒(méi)有算這張發(fā)票金額,可以這個(gè)季度開(kāi)一張紅字,不修改上季度增值稅申報(bào)表嗎(小規(guī)模納稅人)?
本公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度沒(méi)有發(fā)票收入,這種情況下季度的增值稅那張表可以“一鍵零申報(bào)”嗎?
小規(guī)模納稅人上季度開(kāi)了5萬(wàn)商品普票免增值稅,這季度紅沖了那5萬(wàn),另外開(kāi)了100萬(wàn)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,這種情況增值稅申報(bào)表怎么填?上季度申報(bào)的那5萬(wàn)沒(méi)有交稅,這個(gè)季度出現(xiàn)了應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),報(bào)表上可以抵這個(gè)季度增值稅
你好老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度報(bào)了無(wú)票收人,這個(gè)季度開(kāi)了發(fā)票,怎么修改申報(bào)表,是不是申報(bào)這個(gè)季度的增值稅是把上個(gè)季度已申報(bào)部分去掉再申報(bào)?
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
但是我們公司不給去繳納滯納金,怕影響評(píng)分
修改季度申報(bào)表后有稅金需要繳納?
對(duì)啊,少繳納了稅,已經(jīng)超出季度三十萬(wàn)了
老師,我想問(wèn)一下這樣辦被發(fā)現(xiàn)的概率
如果申報(bào)比對(duì)通過(guò)了? 一般不會(huì)發(fā)現(xiàn) 最好是修改? 以防萬(wàn)一?